你好,要是新注冊(cè)的就是期初就是零,然后后面把你說的這兩筆業(yè)務(wù)做在賬上就可以了。
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點(diǎn)余額,那我們從4月開始建賬的話,這個(gè)余額錄入期初數(shù)據(jù)又會(huì)不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個(gè)余額做進(jìn)去呢?
老師,請(qǐng)問一下我們老板接到這么一個(gè)公司,4s店銷售摩托車的,人家一直以來都有全職會(huì)計(jì)的,人家沒交接就走了,公司又設(shè)置了內(nèi)賬,外賬的。我們是接外賬,但是沒有人交接賬本也沒有打印出來。我怎么去區(qū)分哪個(gè)是外賬?除了會(huì)計(jì)憑證啥也沒有。然后人家每個(gè)月開票都差不多100萬。進(jìn)賬票也不懂在哪兒。稅盤也不給我們拿,要去那邊報(bào)稅熟悉。9月賬一點(diǎn)也沒有做,人家都走了一個(gè)多月了,我們昨天才過去的。這種怎么處理???
老師,我們公司是少兒英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu),前股東收了費(fèi)捐錢跑了,現(xiàn)在老板接手繼續(xù)經(jīng)營(yíng),記賬,報(bào)表數(shù)據(jù)都沒有了,那我現(xiàn)在從今年一月開始補(bǔ)做內(nèi)帳,我需要知道去年12月末那些科目期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到今年一月初期初余額,才能保持借貸平衡
老師,請(qǐng)問一下,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是200萬,在成立起初由公司兩股東存入,然后又把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到其他人賬上了,當(dāng)時(shí)在做憑證時(shí),沒有把200萬做實(shí)收資本,而是掛往來賬(是按股東要求)。現(xiàn)在我們想把掛往來這200萬轉(zhuǎn)為投資款,這樣可以嗎?
就是我們公司有去年有一張那個(gè)銀行承兌票,但是承兌期沒到,但是我們公司就是找了一個(gè),中間就是找了一個(gè)中間人,幫我們把這個(gè)錢給提前取出來,然后轉(zhuǎn)到,我們老板個(gè)人賬上去,但是現(xiàn)在對(duì)方給票的這家公司要求我們開票給他,現(xiàn)在我們能開嗎。
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
早就注冊(cè)了,一直就是銀行有業(yè)務(wù),短信費(fèi)和利息還有最早的轉(zhuǎn)入投資款然后又轉(zhuǎn)出去的業(yè)務(wù)
就盤點(diǎn)盤點(diǎn)出來資產(chǎn)負(fù)債實(shí)收資本這些錄入到期初試算平衡開始做賬。
好的謝謝老師
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。