第一個背書給某某企業(yè)承兌。第二個。這個貸方不對,貸方應該是其他應收款收到某某貼現(xiàn)。
老師,請問我電子銀行承兌匯票收到后,直接又背書給了下家公司(對方借票,支付了票面結算金額),可以這樣記賬嗎;借其他應收款 貸應收票據(jù),借銀行存款 貸其他應收款
老師,我們給客戶一張40萬的銀行承兌票據(jù),他們給我們換了幾張小金額的票據(jù)加上150的現(xiàn)金。賬務不太清楚怎么處理。我可以先做一筆,借:其他應收款-A公司,貸:應收票據(jù)A公司。再做借:應收票據(jù)-A公司(小金額的),銀行存款150,貸:其他應收款-A公司。這樣可以嗎?
請問一下,公司公帳轉給老板錢,摘要寫了是業(yè)務借款,做“借:其它應收款,貸:銀行”以銀行回單做依據(jù),老板用這個錢發(fā)工資報銷員工差旅費等,那賬應該坐一筆摘要備用金“借:現(xiàn)金,貸:其它應收款”,請問這個又以什么為依據(jù)來做呢
我不承擔貼現(xiàn)費用,直接背書給一家公司了就是借:其它應收款 待應收票據(jù) 這家公司給我轉的現(xiàn)金 我借:銀行存款,貸:應收票據(jù) 這樣兩筆該怎么寫摘要呢 老師,實質(zhì)是貼現(xiàn)換現(xiàn)金
老師,我們收到客戶的匯票,平時是借應收票據(jù),貸應收賬款,然后匯票背書出去的時候,是借應付賬款,貸應收票據(jù)?,F(xiàn)在票據(jù)到期了,沒有背書出去,就直接把匯票給兌現(xiàn)了,匯票金額已經(jīng)到了公司銀行賬戶,是不是直接做借銀行存款,貸應收票據(jù)?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
微信掃碼加老師開通會員