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我咨詢一下你,我們有張餐費(fèi)發(fā)票不能抵扣的,但是給抵扣的,假如這張發(fā)票含稅價100元整,我在做分錄的時候知道進(jìn)項稅額不能抵扣,所以我直接做分錄: 借:管理費(fèi)用100元 貸:銀行存款 但是后來才想到出納已經(jīng)把這100元其中的6元已經(jīng)抵扣掉了,那我在1月份的時候怎么調(diào)整?。?,這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的這個。分錄怎么做,我下個月要交這六塊錢轉(zhuǎn)出

2024-01-18 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-18 16:33

你好,1月做分錄 借:管理費(fèi)用 6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。并在納稅申報時確認(rèn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅6元

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快賬用戶6592 追問 2024-01-18 16:37

跨年了整這事,的用利潤分配-未分配利潤這個科目了,就不能用管理費(fèi)用這個科目了是吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 16:38

你好6元金額也不大,可以不用調(diào)整以前年度損益了

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你好,1月做分錄 借:管理費(fèi)用 6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。并在納稅申報時確認(rèn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅6元
2024-01-18
你好,申報表進(jìn)項附表那有填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄的
2020-12-09
1、借:主營業(yè)務(wù)成本 10955.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)10955.96 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10955.96   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 10955.96 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 10955.96 貸:銀行存款 10955.96 其中應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),也可以使用“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整”科目。
2020-08-13
您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13
2022-02-16
,你好 1?是的,2這個你需要申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,3不需要做分錄,你之前做過了 ,你這個小規(guī)模期間不是0申報吧,那這個是不能抵扣,
2021-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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