你好,1月做分錄 借:管理費(fèi)用 6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。并在納稅申報時確認(rèn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅6元
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
之前月份沒留意,把外購產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了(假設(shè)當(dāng)時分錄為~借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 100,進(jìn)項稅額 13,貸:銀行存款 113),后來發(fā)現(xiàn)了,做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我想問做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的這個月分錄是怎么做的呢?
我咨詢一下你,我們有張餐費(fèi)發(fā)票不能抵扣的,但是給抵扣的,假如這張發(fā)票含稅價100元整,我在做分錄的時候知道進(jìn)項稅額不能抵扣,所以我直接做分錄: 借:管理費(fèi)用100元 貸:銀行存款 但是后來才想到出納已經(jīng)把這100元其中的6元已經(jīng)抵扣掉了,那我在1月份的時候怎么調(diào)整啊?,這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的這個。分錄怎么做,我下個月要交這六塊錢轉(zhuǎn)出
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
跨年了整這事,的用利潤分配-未分配利潤這個科目了,就不能用管理費(fèi)用這個科目了是吧?
你好6元金額也不大,可以不用調(diào)整以前年度損益了