你好 這個是沒關(guān)系的哈 真實(shí)業(yè)務(wù)就沒關(guān)系的額
公司的會計(jì)主管要離職了,把所有工作都交給我負(fù)責(zé),他都沒設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬,就在一個excel 表格上寫了如辦公桌多少錢,電腦多少錢,合計(jì)多少錢,就沒有了,交接怎么交接?有些電腦都沒有了的,辦公桌也辦公室有些沒要了,他也不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,計(jì)提折舊也提完了沒再計(jì)提了,一直在賬上掛著3萬多的固定資產(chǎn),減去這折舊凈值就8千多,我該怎么接?他好想也沒在交接明細(xì)上說明,交接固定資產(chǎn)明細(xì)賬,他都沒有
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
固定資產(chǎn)清理,公司的車子賣掉就一筆錢直接打到公司,其他票據(jù)協(xié)議都沒有,這樣有關(guān)系么
您好,有個問題:公司賣車,以前2018年買的車,但是以前固定資產(chǎn)臺賬中沒有這臺車,那么我沒法做固定資產(chǎn)清理是吧?賣車的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票是賣了20000塊錢,我直接寫分錄: 借:庫存現(xiàn)金 20000 貸:營業(yè)外收入-處置固定資產(chǎn)利得 20000 這樣嗎?
酒店行業(yè),會員卡充值時比如充值2000,贈送400,贈送的400做的營業(yè)費(fèi)用,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嘛?
你好,私立幼兒園,之前是一套賬,現(xiàn)在要求保育費(fèi)和伙食費(fèi)分開做賬,之前的現(xiàn)金余額怎么分開?
老師,商貿(mào)公司進(jìn)的商品積壓了,最后便宜處理,那收入就會小于成本,報(bào)企業(yè)所得稅的時候,成本小會不會有風(fēng)險(xiǎn)
會計(jì)內(nèi)賬計(jì)提6月份的工資可以直接計(jì)提實(shí)發(fā)數(shù)嗎? 涉及到社保個人部分,還用體現(xiàn)出來嗎?
老師,海關(guān)的報(bào)關(guān)單收貨人,和提單的收貨人不一致的話,后期會影響退稅嗎
支付采礦證續(xù)期延期的技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么入賬
體育彩票發(fā)票的項(xiàng)目信息怎么開具?
老師,我們是建筑公司,預(yù)繳增值稅款時彈出來這個,是什么意思呢?
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
企業(yè)要增資有啥影響?
好的,謝謝
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