收到商品就正常入賬,沒有發(fā)票匯算清繳納稅條。
之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
我們公司幫個(gè)人打款供應(yīng)商的貨款,供應(yīng)商需要和我們公司簽訂供貨合同以及供貨商會(huì)把發(fā)票開給我們,該怎么做賬?
老師 我們商貿(mào)公司 給供貨商打款 之后 供貨商不給我們開發(fā)票 之后不合作了。這種這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師 我們商貿(mào)公司 給供貨商打款 之后 供貨商不給我們開發(fā)票 之后不合作了。這種這個(gè)賬務(wù)怎么處理
怎么給個(gè)人開普通發(fā)票
老師,請(qǐng)問報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是按照個(gè)稅本月收入總額申報(bào),也就是應(yīng)發(fā)工資總額
外貿(mào)企業(yè),出口第三方報(bào)關(guān),貨款打給誰,這個(gè)流程怎么走的?
請(qǐng)問下,基本工資5000,假如社保1000,公司承擔(dān)600,員工承擔(dān)400,申報(bào)個(gè)稅,基本工資5000,還是申報(bào)5000-400=4600
你好,老師,只有銀行流水,怎么建賬,起初數(shù)據(jù)怎么確定,建賬,成本費(fèi)用是累計(jì)的嗎,是累計(jì)當(dāng)年的,還是從開業(yè)開始呢
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理? 入賬時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本61800 貸:銀行存款61800 現(xiàn)在稅務(wù)要求將這筆成本調(diào)出,還要補(bǔ)交稅費(fèi)和滯納金 該怎么做賬務(wù)處理???
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是進(jìn)項(xiàng)變了還是銷項(xiàng)變了啊
我是一家地產(chǎn)中介公司,做二手房買賣服務(wù)。我最近成交了一套二手房,總共買賣雙方一共要支付3萬的中介費(fèi)。但這3萬的中介費(fèi)是支付到理房通的支付平臺(tái),我公司在理房通支付平臺(tái)有一個(gè)賬戶。3萬傭金到理房通平臺(tái)后,理房通會(huì)先分賬1萬的傭金給其他公司作為房源方的傭金。剩下的2萬傭金才到我公司的理房通賬戶。之后,我公司再從理房通賬戶提現(xiàn)至我的銀行公司賬戶。請(qǐng)問我如何做這筆會(huì)計(jì)分錄。
老師,報(bào)稅之前,進(jìn)項(xiàng)稅是不是先要勾選認(rèn)證的
老師,對(duì)方是出口商貿(mào)企業(yè),我們是制造業(yè),開專票的時(shí)候?qū)Ψ阶屛覀儾灰獙懸?guī)格型號(hào),數(shù)量和金額匯總掉,但是因?yàn)橐?guī)格型號(hào)不同,產(chǎn)品的價(jià)格不一樣,導(dǎo)致單價(jià)波動(dòng)很大,這樣對(duì)我們公司有影響嗎,如果我們非要開規(guī)格型號(hào),會(huì)影響對(duì)方公司出口退稅嗎