你好? 你不是最近成立的公司吧 如果寫不進(jìn)你就寫0.01? ?看能保存不? 估計(jì)是你們那里的工商系統(tǒng)已經(jīng)開始升級了
#提問#老師好,請問工商年報(bào)里面的服東出資信息,章程里面有認(rèn)繳出資金額,但沒有實(shí)繳出資額,那么填報(bào)時(shí)是不是填0
公司成立時(shí),實(shí)繳制,因?yàn)橹皇沁^了一下賬,所以第一個(gè)財(cái)務(wù)就不知道是實(shí)繳制,賬上和工商上就一直是實(shí)繳為0,現(xiàn)在怎么修改?國家企業(yè)公示平臺(tái)也顯示實(shí)繳為0,現(xiàn)在有個(gè)客戶查詢說害怕我們是空殼公司,所以問問怎么修改,讓別人不認(rèn)為我們是空殼公司呢
請問老師,我現(xiàn)在做2021年的工商年報(bào),股東及出資信息那里,如果實(shí)繳出資額為0,那實(shí)繳出資時(shí)間是填什么時(shí)間呢?是填認(rèn)繳出資時(shí)間還是2021年最后一天的時(shí)間呢?
老師,工商年報(bào)中公司認(rèn)繳實(shí)繳是2040年5月我5日,實(shí)實(shí)繳金額為0,那么實(shí)繳實(shí)繳怎么填呢
老師你好!請問下營業(yè)執(zhí)照認(rèn)繳時(shí)間已過,但是我公司沒有實(shí)繳,這樣會(huì)不會(huì)有什么影響?在工商年報(bào)的時(shí)候?qū)嵗U那可不可以填0,我們的認(rèn)繳時(shí)間需要去工商改嗎?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
不是,已經(jīng)注冊幾年了
那就寫0.01試一下的哈
加油? 問題結(jié)束后等你的好評哦