你好。因為發(fā)票是開給你們公司的,所以你收款的時候確認收入交到電費水費的時候計入成本,這樣對。
1、收到業(yè)主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務收入-水費 97087.38 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業(yè)務成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結轉應納稅金差額部分 ?? 借:應交稅費-應交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業(yè)公司收到水費是這樣帳務處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應收款,支付給自來水公司是借:其他應收賬款,貸:銀行
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
物業(yè)公司水,電費是代收代付的,取得的發(fā)票抬頭是物業(yè)公司,有一兩個單位是要開票,那我收取的全部水電費是按收入處理還是其他應付款處理,代付的水電費是入成本還是其他應付款?
租戶還要付你們代收的水電費呀,說明那些水電費不是你們承擔的,不應該進入你們的費用呀。 借營業(yè)費用/管理費用(屬于你們公司承擔的水電費,進入你們公司的費用) 借其他應收款-代收水電費(屬于租戶要交給你們的水電費,是租戶要承擔的水電費) 借應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費時: 借銀行存款 貸其他應收款-代收水電費 老師:我們單位銀行扣電費時候酒店的電費和租戶的電費分不開的,那要如何處理?
老師您好,請問企業(yè)代替員工支付的水電費需要計提嗎?目前我們公司的做法是在計提房租水電的時候把應收員工水電費的那部分計入到了借:其他應收款—員工水電費,貸:其他應付款—物業(yè)公司 ,然后在支付工資的時候借:應付職工薪酬 貸:其他應收款—員工水電費,請問這樣做分錄對嗎?
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產負債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民