你好,正常計算稅,只是減半征收
現(xiàn)在,個體工商戶開運費發(fā)票稅率是幾個點
老師:個體工商戶開裝卸發(fā)票稅率是幾個點?
個體工商戶,200萬以內(nèi)幾點稅率了
個體工商戶幵勞務(wù)費專票開幾個點稅率?
個體戶李潤超200萬,按幾個點交經(jīng)營個稅
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師按經(jīng)營所得稅率表嗎
是的,就是那樣子的哈
200萬*0.15-40500這樣計算對吧。老師
結(jié)果就是要交的稅吧
就是這樣計算的啊(200萬*0.3-40500)*50%
老師,這樣下來,個體工商戶經(jīng)營所得的稅也很高啊
準確說是 就是這樣計算的=(200萬*0.35-390500)*50% 過于高利潤就考慮開公司交5%的企業(yè)所得稅和20%個稅
老師,是減65500呢還是您上面的390500呢
利潤是200萬,就是65500,看花眼了
沒事,謝謝老師的幫助
不客氣,祝你工作順利!