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老師晚上好,我們是4s店,銷售一臺車廠家給獎勵500元,這500元是給到廠家的返利池,怎么做賬務處理

2024-01-16 21:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-16 21:54

您好,這個的話,是可以直接做營業(yè)外收入的,或者沖減銷售費用

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快賬用戶3731 追問 2024-01-16 22:01

老師,完后這個返利池的錢,開紅字票信息票,又怎么做賬務處理?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 22:04

這個的話,開紅字發(fā)票,需要紅沖收入

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快賬用戶3731 追問 2024-01-16 22:09

老師,到返利池,做個會計分錄,開紅字信息票,做個會計分錄,麻煩老師了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-01-16 22:10

借 主營業(yè)務收入? 應交稅費? 帶 應收賬款? ?借? 銀行存款 帶 營業(yè)外收入

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快賬用戶3731 追問 2024-01-16 22:17

老師,到廠家返利池的賬務處理, 開紅字票信息票的賬務處理,開紅字信息票是到廠家的現(xiàn)金戶,頂貨款,到不了銀行,這個做賬務處理,老師我這是內賬!老師幫我一下

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齊紅老師 解答 2024-01-16 22:18

你說到廠家返利持啥意思,你開紅字發(fā)票,不就是沖銷收入和應收嗎?借 主營業(yè)務收入? 應交稅費? 帶 應收賬款? 沒有后邊那個,不理解么?

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快賬用戶3731 追問 2024-01-16 22:23

老師是這樣的,就是銷售一臺車廠家獎勵500元的返利,這個返利是到廠家的指定的返利池,完后這個返利池里錢多了,開銷售折讓紅字信息票,到廠家的現(xiàn)金戶,可以頂貨款!

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齊紅老師 解答 2024-01-16 22:25

我的理解是,折讓只能沖銷收入,然后你少收一些錢,除了這個,企業(yè)就沒啥處理方式了呀

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快賬用戶3731 追問 2024-01-16 22:38

老師,獎勵到返利池 借,主營業(yè)務成本 貸,營業(yè)外收入 開紅字信息票 借,預付賬款 借,主營業(yè)務成本負數(shù) 老師這樣做可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 22:39

那你直接借 預付 貸 營業(yè)外收入不是也可以嗎

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快賬用戶3731 追問 2024-01-16 22:44

老師,他是到返利池,完后再開紅字票信息,

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齊紅老師 解答 2024-01-16 22:47

恩,那可以按照你說的做

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快賬用戶3731 追問 2024-01-16 22:49

老師,你意思是我上面的那個會計分錄也可以是吧,我這是內賬!

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齊紅老師 解答 2024-01-16 23:31

嗯對,內賬是可以的了

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您好,這個的話,是可以直接做營業(yè)外收入的,或者沖減銷售費用
2024-01-16
借預付賬款,貸營業(yè)外收入。
2023-12-28
您好 可以按照以下步驟進行: 1.當收到廠家的返利時,首先確認返利的金額和條件。 2.根據(jù)返利的性質,將其計入相應的科目。如果返利是直接沖減成本,則可以將其計入“主營業(yè)務成本”科目;如果返利是作為其他業(yè)務收入處理,則可以將其計入“其他業(yè)務收入”科目。 3.如果是增值稅發(fā)票,需要確認進項稅額。根據(jù)稅務規(guī)定,返利可能需要開具紅字增值稅發(fā)票以沖減進項稅額。 4.記錄相關的會計分錄。例如,如果返利是沖減成本,會計分錄可以是:借:銀行存款/應付賬款等,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(紅字),貸:主營業(yè)務成本/庫存商品(紅字)。
2023-12-18
那他給你開發(fā)票的時候,我這個返利之家的折扣之后再來開的是這意思吧?
2024-06-04
你好,那您沖減購車支出即可,
2024-06-04
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