那他給你開發(fā)票的時(shí)候,我這個(gè)返利之家的折扣之后再來開的是這意思吧?
4S店廠家整車返利、費(fèi)用補(bǔ)貼返利,均返到廠家的返利賬戶中,如一臺(tái)車的含稅車價(jià)是11萬,廠家返利賬戶有3萬的返利金額,廠家開給4S店的整車進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8萬,賬務(wù)怎么處理?
老師你好,我們是4s店,廠家返利給的試駕車補(bǔ)貼的賬務(wù)處理
老師我們是4s店,廠家贈(zèng)送交強(qiáng)險(xiǎn),廠家把交強(qiáng)險(xiǎn)以返利的形式回到指定的返利池,完后我們開具紅字信息發(fā)票再轉(zhuǎn)到廠家的現(xiàn)金戶抵后期要進(jìn)貨的貨款,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師,我們是4s店,就是廠家在返利池扣的貼息怎么做賬務(wù)處理
老師晚上好,我們是4s店,銷售一臺(tái)車廠家給獎(jiǎng)勵(lì)500元,這500元是給到廠家的返利池,怎么做賬務(wù)處理
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬打印發(fā)來勾選,對(duì)嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)??
老師您好,請(qǐng)問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍(lán)字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項(xiàng)稅放 已交稅費(fèi)的哪個(gè)科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫(kù)存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對(duì)不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營(yíng)業(yè)外收入500,這個(gè)說做錯(cuò)了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個(gè)月都計(jì)提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個(gè)月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨(dú)立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請(qǐng)問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請(qǐng)問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補(bǔ)開可以嗎
不需要開發(fā)票
借預(yù)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入, 借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款銀行存款。
為啥要營(yíng)業(yè)外收入呢,銷售整車時(shí)給客戶減掉了,這筆錢應(yīng)收廠家的,
你們這些老師回答的我真的是無語死了
假設(shè)一臺(tái)車是100, 然后返利池里面是20, 你需要支付80 對(duì)方給你開發(fā)票的時(shí)候開的是多少? 一聽到營(yíng)業(yè)外收入就多交所得稅就不高興了,但是你的車也是做了原值100不是嗎?花了80塊錢得到了100塊錢的東西。
借預(yù)付賬款20 貸營(yíng)業(yè)外收入, 借庫(kù)存商品100 貸,銀行存款80, 預(yù)付賬款20。
開票就開80元 我這是內(nèi)賬 我就搞不懂你說的那些
開票80,為啥庫(kù)存商品是100
剛才問你怎么開的發(fā)票,你說不開發(fā)票 開發(fā)票就按照營(yíng)業(yè)外收入來做,借預(yù)付賬款,廠家20 貸應(yīng)付賬款返利20你非要體現(xiàn)這個(gè)返利池做這一個(gè) 借庫(kù)存商品,80貸,銀行存款80、 借應(yīng)付賬款,貸預(yù)付賬款20
前后不銜接,應(yīng)收的不下賬嗎
就是應(yīng)收的不開,在進(jìn)車的里面直接減掉了
你剛才說的是廠家以返利的形式返給到廠家的返利池里面,是廠家,所以我給你做的是供應(yīng)商這邊的,沒有體現(xiàn)應(yīng)收 進(jìn)價(jià)100 返利給你們20 你們銷售出去120 給對(duì)方返利20 借銀行存款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 借庫(kù)存商品貸銀行存款80 賬上沒有體現(xiàn)返利的