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有個項目,被掛靠方原來按不含稅收入的2.5%收取我們的企業(yè)所得稅,對方現(xiàn)在說要用含稅發(fā)票計算收取的話,收取的點數(shù)變成多少了?,怎么算?

2024-01-16 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-16 09:00

含稅*2.5%=不含稅金額*a 你好,這個a就是收取的點數(shù)

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快賬用戶2803 追問 2024-01-16 09:03

能直接算出a嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 09:05

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶2803 追問 2024-01-16 09:39

如果換算成點數(shù)的話,怎么算,比如原來的2.5%,變成了現(xiàn)在的幾點幾了?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 09:41

你好,你不含稅的金額是多少的稅率是多少?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 09:41

剛才寫錯了,應(yīng)該是不含稅*2.5%等于含稅金額*a 再求a,你含稅的和不含稅的金額都知道吧?只有一個a,不清楚。

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快賬用戶2803 追問 2024-01-16 09:41

工程發(fā)票 9%

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齊紅老師 解答 2024-01-16 09:43

你好。假設(shè)不含稅的金額是100萬。100萬*2.5%/109 =2.29% 這個不就是嗎。

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快賬用戶2803 追問 2024-01-16 09:46

你這個算法,對方按含稅價算,收我們的稅還更少了?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 09:46

因為含稅的大于不含稅的。

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快賬用戶2803 追問 2024-01-16 09:56

你說得不對,你再看下我的問題

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齊紅老師 解答 2024-01-16 09:57

那它收取的點數(shù)變化嗎? 之前是含稅的2.5%,那現(xiàn)在是含稅的還是2.5%嗎?

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快賬用戶2803 追問 2024-01-16 10:04

有個項目,被掛靠方原來按不含稅收入的2.5%收取我們的企業(yè)所得稅,對方現(xiàn)在說要用含稅發(fā)票計算收取的話,收取的點數(shù)變成多少了?,怎么算?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 10:05

你需要問清楚了,他這里面有兩種意思,又一種是按照含稅的金額乘以2.5%。還有一種是收取之前的不變,只不過是金額換算成含稅的,那他收取的不變,第二種我就是我上面給你計算的那個。

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快賬用戶2803 追問 2024-01-16 10:08

收取之前的不變,只不過是金額換算成含稅

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齊紅老師 解答 2024-01-16 10:09

你好,那就按照我上面的來計算 沒問題

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快賬用戶2803 追問 2024-01-16 10:09

但怎么可以是變少呢?你公式算錯了吧?

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快賬用戶2803 追問 2024-01-16 10:10

但怎么可能是變少呢?你公式算錯了吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 10:10

怎么會不變少?一個是含稅的,一個是不含稅的。a乘以B等于C C不變的情況下 A變大了,那B不就得變小

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快賬用戶2803 追問 2024-01-16 10:11

原來按不含稅的:100/1.09*2.5%,現(xiàn)在按含稅:100*2.5%,你自己算一下

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齊紅老師 解答 2024-01-16 10:12

你好 100含稅的 100/1.09*2.5%=100*a 求a就可以

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齊紅老師 解答 2024-01-16 10:12

你可以自己再計算一下的。

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含稅*2.5%=不含稅金額*a 你好,這個a就是收取的點數(shù)
2024-01-16
那就是稅額乘以2.5%%2B不含稅收入乘以2.5%這兩個加起來算出來之后再除以不含稅收入就是那個點數(shù)
2024-01-16
同學(xué)你好 所得稅是不含稅收入乘以稅負(fù)率 是這樣的
2023-12-21
按不含稅口徑對你們更有利,原因如下: 稅務(wù)合規(guī):增值稅是價外稅,成本以不含稅金額核算符合稅法,可避免因虛增成本(含稅金額含可抵扣進項稅,若算入成本會多列扣除)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險,如被認(rèn)定多列成本少繳所得稅,面臨補稅、滯納金及罰款。 核算清晰:不含稅口徑能準(zhǔn)確區(qū)分成本與可抵扣進項稅,便于正確計算增值稅應(yīng)納稅額和企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,讓稅務(wù)管理更規(guī)范,減少后續(xù)申報矛盾與核算混亂。 所以,應(yīng)堅持按不含稅收入核算已有成本,維護稅務(wù)合規(guī)與核算準(zhǔn)確
2025-08-07
同學(xué)你好 管理費一般就是兩個點的 綜合稅率要看你們交的是幾個點的
2021-03-10
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