同學(xué)您好, 按照含稅算還是不含稅算都是看雙方的約定的,一般情況下,都是按照含稅算。提供多少成本票,也是看雙方的協(xié)議,一般情況下,雙方會約定,53萬,提供成本票比例多少,其中,13%的某材料專票多少,普票多少,工資表多少,這些都是雙方提前約定好的
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好,我是一個(gè)工程單位,都是掛靠別人,現(xiàn)在要算提供多少成本票,所得稅稅負(fù)按1%算,那我現(xiàn)在用收入的不含稅金額減去所得稅/0.25,后的余額要不要再減去要繳納的增值稅和所得稅?
被掛靠單位給甲方已開票14550000元(含9%稅),我公司(掛靠方)在項(xiàng)目的所在地已預(yù)交2%的增值稅,10%的附加稅以及千分之二的所得稅,截止到目前被掛靠單位已扣管理費(fèi)145500元(管理費(fèi)已扣夠),所得稅10萬元。目前我司已給掛靠公司提供成本票:專票11436680.57元(不含稅)+稅額1029219.43元。普票1916000元。被掛靠單位讓我們公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理嗎?被掛靠方認(rèn)為我們還差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供給他。
老師,我們是做建筑掛靠的公司,有個(gè)項(xiàng)目工程款進(jìn)來393萬,我們收取對方12.3%的掛靠費(fèi),每個(gè)項(xiàng)目都是拿出收入90%來做成本,然后這個(gè)項(xiàng)目是甲供材項(xiàng)目,對方提供9個(gè)點(diǎn)的專票,我們財(cái)務(wù)經(jīng)理就跟我說你把393萬??(12.3%-9%)來收取掛靠費(fèi),也就是說按開票金額的3.3%來收掛靠費(fèi),我對對方提供9個(gè)點(diǎn)專票這個(gè)不太理解,能解釋下嗎?
建筑公司一般納稅人,別人掛靠我們公司。問題一:讓對方提供與開票金額一致的成本票,還會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎?(稅金銀行手續(xù)費(fèi)都是單獨(dú)扣的)如果公司另收兩個(gè)點(diǎn)費(fèi)用,應(yīng)該以什么理由收取呢?問題二:如果對方不提供成本票,公司應(yīng)該按多久收取企業(yè)所得稅?問題三:對方提供95%的成本票,無票金額部分我們目前按5%收,是不是凈虧損20%個(gè)點(diǎn)?
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計(jì)入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用,房租不能加計(jì)扣除,匯算清繳時(shí)可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào)和發(fā)展情況報(bào)表,能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎,因?yàn)榉孔赓M(fèi)和研發(fā)相關(guān)
幫我計(jì)算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計(jì)是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計(jì)是多少。 注:城建,教育費(fèi)附加都是0.05稅
員工的加班費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財(cái)務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢?
老師 這個(gè)表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因?yàn)橐驗(yàn)檠b修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個(gè)月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個(gè)月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項(xiàng)資產(chǎn)處置時(shí)多計(jì)提一個(gè)月折舊,審計(jì)和匯繳的時(shí)候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
老師,對方說扣掉掛靠費(fèi)用剩余我們找成本票!那是不是,53萬減掉3萬,我們找50萬含稅金額的成本票就可以了?
同學(xué)您好,那沒有約定你們要找什么票嗎,13%專票還是3%的專票,普票多少,工資表多少?這些都沒有給您個(gè)比例嗎?
材料專票13%的,人工費(fèi)30%左右!
那這個(gè)意思就是您50萬的30%出工資表,50的70%出13%的材料專票
老師,掛靠這種一般約定含稅還是不含稅費(fèi)用低一點(diǎn)?
同學(xué)您好,肯定不含稅的成本低一點(diǎn)