同學(xué)你好 所得稅是不含稅收入乘以稅負(fù)率 是這樣的
老師請問我們?nèi)肆Y源公司現(xiàn)在收取對方公司的勞務(wù)費(fèi),包含人員工資,社保費(fèi),管理費(fèi)。但是社保費(fèi)不給員工交,等于成了我們的收入了,那這樣怎么合理避稅呢?我們是一般納稅人。
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有個項(xiàng)目掛靠我們公司。收取管理費(fèi)和稅金是這樣算沒錯吧?還想問下老師,這個項(xiàng)目對方提供了成本票。是不是所得稅就可以不收取了呢?
我公司做了一個項(xiàng)目,掛靠在別的公司,現(xiàn)在掛靠公司要收取我公司各項(xiàng)稅款,請問老師,工會經(jīng)費(fèi)與殘保金,環(huán)保稅的計(jì)算依據(jù)是什么,對方是按不含稅收入×0.8%收取工會經(jīng)費(fèi),不含稅收入×0.3%收取殘保金,不含稅收入×0.5%收取環(huán)保稅,不含稅收入×2.5%收取企業(yè)所得稅,這樣是對的嗎?
?請教一下,被掛靠方原來按不含稅收入的2.5%收取我們的企業(yè)所得稅,對方現(xiàn)在說要用含稅發(fā)票計(jì)算收取的話,收取的2.5%不變,只不過是金額換算成含稅的,那現(xiàn)在收取的點(diǎn)數(shù)變成多少了?,怎么算?@悶悶
您好,一般納稅人公司,別人公司掛靠我公司中標(biāo)的項(xiàng)目含稅金額63000,不含稅收入是5萬多,開票銷項(xiàng)稅額減掉進(jìn)項(xiàng)稅額后的增值稅及附加稅算下來5000多,由掛靠方全部已付清,各項(xiàng)稅費(fèi)(附加稅,印花稅和所得稅)和掛靠費(fèi)也都已經(jīng)付清,現(xiàn)在要給掛靠方付項(xiàng)目款,請問給掛靠方按價稅合計(jì)的金額付款還是不含稅的金額付款
老師,小規(guī)模企業(yè)收到2024年所得稅退款怎么做賬?
老師,初創(chuàng)公司,八月沒賬,但是有人員考勤,我八月沒有計(jì)提工資,九月能直接發(fā)八月的工資嗎?
有限責(zé)任公司股東投資形成的資本公積,轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,需要繳納個人所得稅嗎?
第一筆李英杰這個登明細(xì)賬需要單獨(dú)立一頁賬目嗎。之前的應(yīng)收款賬頁是房租押金的
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,那每開一張紅字發(fā)票都要提交一次審批單嗎?
老師您好,2025年12月固定資產(chǎn)購買價值100萬元,預(yù)計(jì)3年后會發(fā)生資本化改良支出10萬元,請問2025年12月這個10萬元如何做賬?謝謝
您好~想咨詢下,關(guān)于特殊情形下股權(quán)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。如果母、子股東僅僅為普通的有限公司,非國企,非集團(tuán)企業(yè)。教材中有約定雙方不確認(rèn)損益。這個是要計(jì)入資本公積嗎?兩方的會計(jì)處理分別是?
請問老師,甲單位跨年預(yù)收租金,開沒開票,都需要做價稅分離,并申報(bào)繳納增值稅么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
您好~想咨詢下,這個地方,兼職律師取得的個人收入,是算工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬?文字表述:兩處工資合并申報(bào),算工資?有了解律所薪資的嗎?
怎么根據(jù)工資表算個稅
我公司提供了勞務(wù)發(fā)票成本,掛靠公司還要收取工會經(jīng)費(fèi)嗎?
對的 這個要收的哦