你好,這個(gè)是有什么特殊的情況嗎?正常來(lái)說(shuō)收入應(yīng)該是一致的
你好,季度報(bào)稅,增值稅報(bào)的年度營(yíng)業(yè)收入是400w,財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入是700w,可以這樣申報(bào)嗎?
老師好!企業(yè)所得稅每個(gè)季度的申報(bào)營(yíng)收入是年累計(jì)數(shù)還是獨(dú)立季度營(yíng)收數(shù)據(jù)?(比如四季報(bào),營(yíng)業(yè)收入是不是跟年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是一樣的?)
老師,你好,增值稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入和企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入不一致,會(huì)有什么影響和麻煩?
郭老師 郭老師 老師,您好,我本季度營(yíng)業(yè)外收入,這樣我增值稅申報(bào)表上1-12月收入是1593萬(wàn),但是我財(cái)務(wù)報(bào)表上是1587萬(wàn),企業(yè)所得稅申報(bào)表上也是1587萬(wàn),這樣可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師?您好,做季度申報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表銷售額包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入,所得稅季報(bào)表的收入,自動(dòng)出來(lái)的收入只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣兩張表收入就不一樣了,我是不是可以把所得稅申報(bào)表收入改為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入的合計(jì)數(shù)?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
不清楚哎,我也是第一次遇到,所以問(wèn)問(wèn)呢?一般什么特殊情況呢?
比如說(shuō)有些會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入了比如說(shuō)有些會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入了,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有作為收入申報(bào)是有可能的,所以你得檢查一下
我看的就是申報(bào)到電子稅務(wù)局上的申報(bào)表,增值稅表是400多萬(wàn),企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表是700多萬(wàn)
對(duì),你得檢查一下,正常來(lái)說(shuō)他倆的金額應(yīng)該是一樣的
這個(gè)賬上的金額就是實(shí)際的開(kāi)票400多w沒(méi)有700多萬(wàn)的,然后這個(gè)是7-9月的季度申報(bào),這個(gè)有影響嗎?
你得問(wèn)一下之前的會(huì)計(jì)為什么這么報(bào)?搞清楚原因才行
這個(gè)如果這個(gè)季度按正確的申報(bào),會(huì)引起稅務(wù)局的關(guān)注嗎?或者說(shuō)所得稅匯算清繳的時(shí)候按正確的申報(bào),會(huì)引起關(guān)注嗎
匯算清繳的時(shí)候按照正確的申報(bào)也不會(huì)引起關(guān)注的
那意思就是,她為了第三季度不繳納企業(yè)所得稅,暫估的數(shù)字,然后后面按正確的申報(bào)也是沒(méi)有影響的是吧
對(duì),沒(méi)錯(cuò)了,是是這個(gè)意思
好的,謝謝
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