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老師,請問購銷合同印花稅從2019年就沒交過,只交了建設工程的印花稅,現(xiàn)在一并申報的話,有一萬多的稅款,是分幾個月混在當期補完好些,還是一次性在今天補完好,主要是去年一年才500+萬的收入,后面也沒啥收入了,今天一下子交一萬多的印花稅會不會預警?

2024-01-15 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 19:54

你好,不會預警的哈,可以一次報的哈,

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齊紅老師 解答 2024-01-15 19:54

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你好,不會預警的哈,可以一次報的哈,
2024-01-15
同學您好,這需要核你們稅務局的專管員核實的
2020-11-08
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準確無誤,避免因錯誤申報導致稅額計算問題。 確認實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務機關申請退稅或抵稅。準備好相關的申報資料、完稅憑證等,按照稅務機關的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務機關審核處理。 咨詢稅務機關 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡枺皶r聯(lián)系主管稅務機關的辦稅服務廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務機關的指導和幫助,按照稅務機關的建議進行處理。
2025-01-07
你好,不管是采購還是銷售的都要繳納印花稅。 你好,那么咱申報了那個稅種核定以后,把今年的補申報上就可以。
2022-10-12
印花稅可以不用計提,直接借利潤分配,未分配利潤貸銀行存款。
2025-01-02
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