你好!可以的,開(kāi)是能開(kāi)
我們公司是銷(xiāo)售空調(diào)的,同時(shí)提供了安裝服務(wù),那安裝費(fèi)要怎么開(kāi)票呢?開(kāi)建筑服務(wù)-安裝費(fèi)嗎
建筑服務(wù),銷(xiāo)售產(chǎn)品,能不能開(kāi)在一張發(fā)票上面
請(qǐng)問(wèn)一下,我們子公司給母公司銷(xiāo)售空調(diào),同時(shí)提供空調(diào)安裝服務(wù),那么子公司給母公司開(kāi)的普票中,銷(xiāo)售空調(diào)和提供安裝服務(wù)可以都開(kāi)銷(xiāo)售貨物的稅率嗎?(畢竟屬于混合銷(xiāo)售),不開(kāi)在一張發(fā)票上行嗎?
一個(gè)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品,又提供安裝服務(wù),可以開(kāi)不同的稅率在一張發(fā)票上嗎?老師
同一張發(fā)票可以開(kāi)不同的類(lèi)目嗎?我們是做路燈的,比如,銷(xiāo)售產(chǎn)品,不同的產(chǎn)品有不同的類(lèi)目,銷(xiāo)售產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù),能不能開(kāi)在一張發(fā)票上面
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
但是我開(kāi)了建筑服務(wù)后不允許我增加明細(xì)了
你好,只能開(kāi)一行是嗎?你的意思是?
是的,只能開(kāi)一行
你好,這個(gè)是你們那邊的系統(tǒng)設(shè)定的,你就按你們那邊的來(lái)吧。 正常是可以開(kāi)很多行的。
老師 開(kāi)的這數(shù)電發(fā)票怎么作廢呀
你好,這個(gè)不能作廢,只能開(kāi)紅字。
怎么開(kāi)紅字呢,我要把剛開(kāi)的一張作廢
您好你是開(kāi)的專(zhuān)票還是普通發(fā)票
剛剛開(kāi)的專(zhuān)票
是這里直接點(diǎn)確認(rèn)嗎
你好,專(zhuān)票的話,開(kāi)紅字信息表,然后再開(kāi),你可以看一下課堂的課程。 https://www.acc5.com/course/course_14537.html
那我剛這已經(jīng)點(diǎn)確認(rèn)了怎么辦呢
你好,你已經(jīng)直接開(kāi)了紅字發(fā)票了嗎?
點(diǎn)開(kāi)是這樣子
你好,你這個(gè)已經(jīng)直接開(kāi)了負(fù)數(shù)了。
那怎么辦呢,對(duì)方那這張發(fā)票還能抵扣增值稅嗎
你好,對(duì)方不能夠再抵扣了。
那我就這樣操作可以嗎
您好,可以的了,就這樣