你好那你抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)嗎?
我公司是一般納稅人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售使用過(guò)的汽車(chē)給另一個(gè)公司(也是一般納稅人),并開(kāi)貝二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,我公司未開(kāi)增值稅普通發(fā)票給對(duì)方,當(dāng)初也是從二手車(chē)巿場(chǎng)個(gè)人手里購(gòu)買(mǎi)的,但未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)銷(xiāo)售金額為2000元,如何做賬務(wù)處理
我們是一般人,出售固定資產(chǎn)汽車(chē),是二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我們還需要繳納增值稅嗎?在哪里填寫(xiě)申報(bào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)汽車(chē),收款20萬(wàn)元,由二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,2016年購(gòu)置時(shí)已按發(fā)票抵扣17%進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)如何繳納增值稅?
老師,我是一般納稅人銷(xiāo)售2020年購(gòu)進(jìn)的二手小汽車(chē)用二手車(chē)發(fā)票入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在銷(xiāo)售了賣(mài)給個(gè)人了,我該怎么做賬,怎么申報(bào)增值稅,稅率是多少
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人公司,處理固定資產(chǎn)小汽車(chē)只有車(chē)管所開(kāi)的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,。繳納增值稅的稅率是多少
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒(méi)有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國(guó)人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬(wàn),那25年匯算33行只填10萬(wàn)是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣(mài)后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢(qián)某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),需要寫(xiě)分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
沒(méi)有,購(gòu)買(mǎi)時(shí)收到的是二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,不能抵扣。所以沒(méi)有抵扣過(guò)
你好沒(méi)有抵扣過(guò),可以按照2%來(lái)交。
賣(mài)車(chē)時(shí)如果車(chē)管所開(kāi)的二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票金額是420000萬(wàn),要交的增值稅是420000/1.02*0.02對(duì)嗎
您好是除以1.03×0.02。這樣計(jì)算的。
是稅率3%,減按2%繳納對(duì)嗎
你好,是的,就是這樣理解。
老師,如果抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng),一般納稅人公司交增值稅按哪個(gè)稅率
你好,抵扣過(guò)是按13%來(lái)的。
非常感謝您
你好,不用客氣,滿意請(qǐng)給五星,謝謝。