您好,如果當時已經(jīng)抵扣的話,現(xiàn)在賣,開票稅率是13%
一般納稅人銷售二手車,進項公司已抵扣?,F(xiàn)在委托二手車交易市場將車輛賣出,中介收取傭金方式,開出二手車銷售發(fā)票,發(fā)票金額不含稅。問,這樣是否交易完成?一般納稅人還需要在自己的開票系統(tǒng)開出增值稅發(fā)票嗎?稅率多少?
我公司是一般納稅人,通過二手車市場銷售使用過的汽車給另一個公司(也是一般納稅人),并開貝二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我公司未開增值稅普通發(fā)票給對方,當初也是從二手車巿場個人手里購買的,但未抵扣進項稅,現(xiàn)銷售金額為2000元,如何做賬務(wù)處理
承接上一條朋友圈: 企業(yè)為一般納稅人,公司18年從個人手里買了一輛車,實際款項100萬,從二手車市場開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票100萬(未抵扣,進成本了) 今年公司將18年買進的車賣給個人,實際收款48萬,但從二手車市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上是100萬, 問題1:二手車市場開具的發(fā)票作不作為申報增值稅的依據(jù)(還是以本公司開出的增值稅發(fā)票為準)? 問題2:該車輛如要繳納增值稅應(yīng)該哪個稅率進行繳納?
老師,公司處置固定資產(chǎn)貨車,汽車各一輛,通過二手車交易市場假如那個20萬,我按哪個稅率計提銷項稅?我們是一般納稅人,16年以后購買的車輛,之前進項稅已經(jīng)抵扣了
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)汽車,收款20萬元,由二手車市場開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,2016年購置時已按發(fā)票抵扣17%進項稅額,請問老師應(yīng)如何繳納增值稅?
給員工宿舍 交房租 交三個月一共3000 一個月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國內(nèi)采購材料加工后賣到國外,屬于免抵退稅,比如公司購買a材料用于國內(nèi)銷售,購買b材料加工后部分用于國內(nèi)銷售,部分用于國外銷售,公司當月一些管理費用專票,計算退稅相關(guān)的稅額時,是整體計算還是只挑選b材料計算
利潤表中管理費用下面的研究費用科目因為工作中賬務(wù)處理并沒有用到這個科目,所以利潤表中不會帶出來研究費用的金額,這個研究費用實際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個研究費用的金額,是不是可以手填進去?稅務(wù)季度財報和年報都可以手填進去嗎?
來料加工和進料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標準嗎?另外如果增值稅稅負率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負率,所得稅稅負率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進項票可以選擇簡易計稅嗎
老師,我在填匯算清繳時,選不了A107010、A107040這兩個表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔的責任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
發(fā)票已由二手車市場開具,我申報時按照未開票收入申報?請問老師這筆業(yè)務(wù)涉及到哪幾張申報表?
對,涉及到那個附列資料一
好的,謝謝老師!
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝
老師,您幫我看下分錄
那個營業(yè)外收入,最后那個,其實轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益也對
好的,明白了,謝謝老師!
不客氣的哈,理解就行