借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
老師,你好,我問一下,就是我去年計算成本時候,少計提了,今年補提,我怎么做分錄啊,我們是培訓(xùn)行業(yè),老師就是我們成本,之前是這樣做的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,然后把暫估轉(zhuǎn)到,應(yīng)付賬款-老師提成,用老師提成進行發(fā)放,現(xiàn)在就是查,收入配匹表里面,發(fā)現(xiàn)成本計提少了
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計計提了26萬的人工成本。會計分錄如下 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時候,我沖回了這筆分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營業(yè)務(wù)成本的負數(shù)余額,請問該怎么處理呢?
你好,老師,我2022年不小心把應(yīng)付賬款的錢,入到了主營業(yè)務(wù)成本,入錯了,導(dǎo)致2022年成本增加了很多,在2022年匯算我怎么調(diào)好呢,現(xiàn)在利潤表的成本比例高。我匯算那的成本沒那么高
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務(wù)成本-負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師,你好,問個問題,在2021年的時候會計把支付的應(yīng)付賬款弄成營業(yè)成本了,然后多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2022年沖銷了,發(fā)現(xiàn)成本又是負數(shù),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計算壞賬準備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多小?
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會計。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對于超市注冊的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報個稅,8月申報工資個稅0報嗎?
就不用去管多結(jié)轉(zhuǎn)的成本了嗎
需要納稅調(diào)增嗎成本
有需要的需要納稅調(diào)整。