同學(xué)您好,這樣處理是可以的,分錄及金額無(wú)誤。
8月開(kāi)了12萬(wàn)發(fā)票,做了分錄,借:銀行存款12萬(wàn), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入104400 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額15600, 9月已經(jīng)抵扣了,客戶(hù)發(fā)生退貨,又沖紅,又重新開(kāi)了正確金額的貨,該怎么做分錄?增值稅申報(bào)該如何填列這一筆業(yè)務(wù)
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯(cuò)了,借銀行存款10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫(xiě)調(diào)整五月幾號(hào)憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
收取貨款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 出貨 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 等開(kāi)票的時(shí)候,本期的附在分錄后面,次月的重新沖紅分錄,重新入賬 出貨的時(shí)候,是前面的借貸兩筆都在一張單子上上嗎?我想知道沖紅怎么做的分錄 有點(diǎn)迷
我們是一般納稅人,8月份開(kāi)了一張發(fā)票,分錄做:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)) 10月紅沖了這張票,又開(kāi)了一張一樣金額的,那10月沖紅的分錄怎么做?重開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票分錄怎么做?
公司是一般納稅人,去年8月份開(kāi)出一張普票,也申報(bào)了增值稅。分錄是借:銀行存款1060,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 60。 12月的時(shí)候發(fā)生部分退款,把原有的普票全額沖紅了,沒(méi)有再開(kāi)票。做的分錄是 借:銀行存款-1060(沖銷(xiāo)8月憑證) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -1000(沖銷(xiāo)) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 -60(沖銷(xiāo)) 又重新做了一筆分錄: 借:銀行存款 530 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不開(kāi)票收入) 500 銷(xiāo)項(xiàng)稅 30 這樣分錄處理是正確的嗎?
老師,金銀珠寶開(kāi)零售店選個(gè)體戶(hù)還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫(kù)點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對(duì)方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過(guò)的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開(kāi)過(guò)了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類(lèi)發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專(zhuān)有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,那這樣處理后在申報(bào)12月增值稅的時(shí)候,要把這筆530的收入填在不開(kāi)票收入里嗎?填在表中這一欄嗎?
是的,你的沖紅的發(fā)票沖減的全額增值稅60你檢查下是否已經(jīng)減少開(kāi)具發(fā)票應(yīng)納增值稅。
我們12月沒(méi)有產(chǎn)生銷(xiāo)售額,所以申報(bào)的時(shí)候只有這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅。另外當(dāng)時(shí)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅,這個(gè)需要再做額外的處理嗎?
這樣啊 ,那是不正確的哈,你這邊的話已經(jīng)全額沖紅了,所以已開(kāi)票的銷(xiāo)售額部分應(yīng)該是負(fù)數(shù),應(yīng)納稅也是負(fù)數(shù),未開(kāi)票收入是正數(shù)。另外銷(xiāo)項(xiàng)稅和抵扣進(jìn)項(xiàng)不影響的哈。
老師你說(shuō)的這個(gè)已開(kāi)票銷(xiāo)售額和應(yīng)納稅是說(shuō)報(bào)表上查看還是開(kāi)票系統(tǒng)查看?報(bào)表上是負(fù)數(shù)的
同學(xué)您好,應(yīng)該在報(bào)表上和開(kāi)票系統(tǒng)都應(yīng)該檢查,正常如果是已經(jīng)沖紅,開(kāi)票聯(lián)網(wǎng)后,申報(bào)應(yīng)該自動(dòng)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的。