你好這個(gè)是在四季度,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后在1月份繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
小規(guī)模企業(yè),沒有預(yù)交所得稅,4季度所得稅在21年1月份繳納,我12月沒有計(jì)提,21年1月份怎么做調(diào)整
現(xiàn)在1月繳納23年4季度的企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?
現(xiàn)在1月繳納23年4季度的企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?按這個(gè)圖的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算?以前年度可彌補(bǔ)虧損有102618.67
請問老師23年第四季度的所得稅1月份繳納了,可是12月計(jì)提的所得稅還差198.74元,我1月份直接做所得稅費(fèi)用不做以前年度損益可以嗎?利潤分配科目等24年底結(jié)轉(zhuǎn)?
1月份繳納了上年第四季度的企業(yè)所得稅,但是在上年12月份沒有計(jì)提,在1月份計(jì)提了,請問會計(jì)分錄怎么做?
老師,海南注冊的公司報(bào)稅是不是也要去海南電子稅務(wù)局報(bào)
處置固定資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額,這個(gè)處置產(chǎn)生的金額在余額表哪個(gè)科目查看
老師,按件生產(chǎn)的產(chǎn)品怎么算成本呢,工時(shí)都無法確定
快遞代收貨款,貨物中途損壞,快遞賠償貨款,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
應(yīng)收賬款負(fù)的6萬,轉(zhuǎn)到營業(yè)外,收入怎么寫分錄?
老師,我們公司有兩個(gè)員工2025年入職的,4月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)不小心把他們轉(zhuǎn)為非正常了,6月份發(fā)現(xiàn)了又把他們轉(zhuǎn)為了正常,有影響嗎
未開票銷售額填完附列資料一后,需要在主表第2欄次再填未開票銷售額嗎
個(gè)人提供修車服務(wù)且包含提供汽車配件,屬于經(jīng)營性收入還是勞務(wù)收入?
我買的床,馬桶洗手池潔具,空調(diào),燈,花灑,桌椅板凳都記入固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用
老師你好購買發(fā)票以上商品共12600可以一次性入費(fèi)用嗎,不入固定資產(chǎn)
我不是得申報(bào)了企業(yè)所得稅才知道需要繳納多少的所得稅么,這個(gè)沖突了不是
你好,不是的,你看你的利潤表利潤總額就可以計(jì)算了。
不是按凈利潤算的么?以前虧損有108594.9,這個(gè)所得稅怎么計(jì)算?
你好你的利潤總額不是有300多萬。 按照這個(gè)計(jì)提季度申報(bào)的時(shí)候,一般不彌補(bǔ)虧損。
季度申報(bào)不彌補(bǔ)虧損?為什么?
按我發(fā)給你的表怎么計(jì)算所得稅?
你好你看你的申報(bào)系統(tǒng)上面,看他有沒有彌補(bǔ)。沒有彌補(bǔ)就不用管。
你發(fā)的這個(gè)表上按百分之二十五交。
那我的所得稅費(fèi)用處理金額是多少?
表上數(shù)據(jù)那么多,到底用哪個(gè)算?
你好,就是30行這個(gè)利潤總額乘以25%。
為什么不是32行?為什么不乘25%撐20%?
你好你超過了300萬的應(yīng)納稅所得,已經(jīng)不是小微企業(yè)了。 是扣掉所得稅之后才是凈利潤。
減掉虧損1026198.67是小微企業(yè)啊
你好所以你看你那邊稅務(wù)局系統(tǒng)有沒有直接補(bǔ)虧損? 現(xiàn)在大部分都不會在季度申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)虧損了。