你好這個是在四季度,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后在1月份繳納,借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
小規(guī)模企業(yè),沒有預(yù)交所得稅,4季度所得稅在21年1月份繳納,我12月沒有計提,21年1月份怎么做調(diào)整
上年度的企業(yè)所得稅沒有計提,1月份交了 現(xiàn)在要怎么做分錄,現(xiàn)在做1月份賬要怎么做分錄
現(xiàn)在1月繳納23年4季度的企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?
現(xiàn)在1月繳納23年4季度的企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?按這個圖的數(shù)據(jù)怎么計算?以前年度可彌補虧損有102618.67
1月份繳納了上年第四季度的企業(yè)所得稅,但是在上年12月份沒有計提,在1月份計提了,請問會計分錄怎么做?
老師,您好,固定資產(chǎn)停用了怎么寫分錄
請問老師,房開企業(yè)已完工的項目還有2000多萬未付,之前成本都是暫估有發(fā)票支撐,請問2000多萬未付我是不是繼續(xù)用暫估做成本?
您好老師,單位法人跑路了,欠職工工資怎么能要回來,求救老師
您好,老師政府的補貼資金已經(jīng)公示,但未實際到賬,是否可以確認收入?
老師請問下公司工人摔傷然后公司賠償68000元,公司的工傷保險賠償了個人54800元,工人在醫(yī)院的治療費用12000元工傷還沒報銷呢(公司墊付)報銷后這個12000元到公司賬戶怎么做賬,然后這個賠償68000元從公司公戶給員工個人轉(zhuǎn)過去怎么做賬
以前的公司,減資要在什么時候完成
老師,新辦企業(yè)房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)有哪些?
個體戶計提個體經(jīng)營所得稅款,繳納,,以及后續(xù)分錄怎么做
貨運代理公司開的是免稅的普票,港前費用應(yīng)該是帶稅率的發(fā)票才對吧
個體戶貸款是不是相當(dāng)于老板個人自己貸的款的?
我不是得申報了企業(yè)所得稅才知道需要繳納多少的所得稅么,這個沖突了不是
你好,不是的,你看你的利潤表利潤總額就可以計算了。
不是按凈利潤算的么?以前虧損有108594.9,這個所得稅怎么計算?
你好你的利潤總額不是有300多萬。 按照這個計提季度申報的時候,一般不彌補虧損。
季度申報不彌補虧損?為什么?
按我發(fā)給你的表怎么計算所得稅?
你好你看你的申報系統(tǒng)上面,看他有沒有彌補。沒有彌補就不用管。
你發(fā)的這個表上按百分之二十五交。
那我的所得稅費用處理金額是多少?
表上數(shù)據(jù)那么多,到底用哪個算?
你好,就是30行這個利潤總額乘以25%。
為什么不是32行?為什么不乘25%撐20%?
你好你超過了300萬的應(yīng)納稅所得,已經(jīng)不是小微企業(yè)了。 是扣掉所得稅之后才是凈利潤。
減掉虧損1026198.67是小微企業(yè)啊
你好所以你看你那邊稅務(wù)局系統(tǒng)有沒有直接補虧損? 現(xiàn)在大部分都不會在季度申報的時候彌補虧損了。