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Q

現(xiàn)在1月繳納23年4季度的企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?

2024-01-15 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-15 10:57

你好這個(gè)是在四季度,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后在1月份繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。

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快賬用戶7749 追問 2024-01-15 11:01

我不是得申報(bào)了企業(yè)所得稅才知道需要繳納多少的所得稅么,這個(gè)沖突了不是

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:04

你好,不是的,你看你的利潤表利潤總額就可以計(jì)算了。

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快賬用戶7749 追問 2024-01-15 11:13

不是按凈利潤算的么?以前虧損有108594.9,這個(gè)所得稅怎么計(jì)算?

不是按凈利潤算的么?以前虧損有108594.9,這個(gè)所得稅怎么計(jì)算?
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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:17

你好你的利潤總額不是有300多萬。 按照這個(gè)計(jì)提季度申報(bào)的時(shí)候,一般不彌補(bǔ)虧損。

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快賬用戶7749 追問 2024-01-15 11:19

季度申報(bào)不彌補(bǔ)虧損?為什么?

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快賬用戶7749 追問 2024-01-15 11:20

按我發(fā)給你的表怎么計(jì)算所得稅?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:21

你好你看你的申報(bào)系統(tǒng)上面,看他有沒有彌補(bǔ)。沒有彌補(bǔ)就不用管。

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:22

你發(fā)的這個(gè)表上按百分之二十五交。

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快賬用戶7749 追問 2024-01-15 11:23

那我的所得稅費(fèi)用處理金額是多少?

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快賬用戶7749 追問 2024-01-15 11:23

表上數(shù)據(jù)那么多,到底用哪個(gè)算?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:25

你好,就是30行這個(gè)利潤總額乘以25%。

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快賬用戶7749 追問 2024-01-15 11:33

為什么不是32行?為什么不乘25%撐20%?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:38

你好你超過了300萬的應(yīng)納稅所得,已經(jīng)不是小微企業(yè)了。 是扣掉所得稅之后才是凈利潤。

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快賬用戶7749 追問 2024-01-15 11:51

減掉虧損1026198.67是小微企業(yè)啊

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:53

你好所以你看你那邊稅務(wù)局系統(tǒng)有沒有直接補(bǔ)虧損? 現(xiàn)在大部分都不會在季度申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)虧損了。

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你好這個(gè)是在四季度,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后在1月份繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
2024-01-15
你好。本期有利潤可以彌補(bǔ)以前年度的虧損,彌補(bǔ)的金額最大不超過當(dāng)期的利潤。
2024-01-15
您好,
23年計(jì)提
借:所得稅費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
24年
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
2024-12-23
借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-01-13
借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅補(bǔ)計(jì)提這個(gè)。
2024-04-11
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