您好,這個的話是屬于會計人員承擔
12月接手帳務發(fā)現(xiàn),它的2019年和2020年的印花稅,主要就是實收資本5000萬的印花稅6250元及滯納金1300元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓3000萬的印花稅7532元及滯納金879元。但是,如果在電子稅務局申報補交,會自動扣分并影響企業(yè)納稅信用。我能否2021年用現(xiàn)金購印花進行補貼2019年、2020年的印花稅1萬多元?
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報的,我發(fā)現(xiàn)之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務局上現(xiàn)在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
DFG企業(yè)2020年度會計賬面利潤80000元,自行向其主管稅務機關申報的應納稅所得額80000元,申報繳納所得稅20000元(企業(yè)所得稅稅率為25%)。經(jīng)某注冊會計師年終審查,發(fā)現(xiàn)與應納稅所得額有關的業(yè)務內(nèi)容如下:(1)企業(yè)全年實發(fā)工資總額2300000元,并按規(guī)定的2%、14%和8%的比例分別計算提取并使用了職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費。(2)自行申報應納稅所得額中含本年度的國庫券利息收入12000元。(3)營業(yè)外支出賬戶列支有稅收滯納金1000元,向其關聯(lián)企業(yè)贊助支出30000元。(4)管理費用賬戶中實際列支了全年的與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費265000元,經(jīng)核定企業(yè)全年的主營業(yè)務收入總額為6500萬元。請問下列哪些說法是正確的()。A應交企業(yè)所得稅51250元B國庫券利息收入納稅調(diào)減12000元C業(yè)務招待費納稅調(diào)增106000元D應補交企業(yè)所得稅51250元
早上好,老師,請教下我司是租賃公司,每個月開出租賃發(fā)票就是收入,由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低,需要我們補交申報收入,收入是每個月按從租計征申報的房產(chǎn)稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現(xiàn)在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產(chǎn)稅、及補交產(chǎn)生了利潤交了以前年度企業(yè)所得稅、及收入房產(chǎn)稅產(chǎn)生了印花稅申報了印花稅,還有各稅金產(chǎn)生的滯納金,應該怎么入賬?分錄怎么寫?
如企業(yè)忘了申報印花稅額19000元,被稅務局發(fā)現(xiàn),交滯納金是不是叫教會計人員自己貼?
老師社平工資一月8700元,工資一月20000社保基數(shù)按實際工資交嗎
第一次做賬,不明白什么叫賬做好了
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進去賬戶實收資本,然后用實收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢放到其他應付款里
我的客戶,一般納稅人,讓我導七月的賬務報表給他,但是我七月沒有做賬,,只錄入了銷項進項的憑證,工資也錄了,但是銀行流水賬沒做完,一共三家銀行賬,我只做好兩家銀行憑證,這樣報表準確么
如何在電子稅務局同步社保信息
老師,一般納稅人個體工商戶,做竹子加工,竹屑200元/噸銷售,對方要求開發(fā)票,我們只能開專票?交多少稅,賬務如何處理?
老師,個人去求稅務局代開了一張勞務發(fā)票給我們公司,今天申報個稅時系統(tǒng)自動提醒要代扣代繳個稅,請問這種類型的申報也必須在申報期限內(nèi)申報完嗎?如果我明天再申報可以嗎?不會有什么影響吧?
公司已經(jīng)開通醫(yī)保社保,可以換地方開么
老師,是這樣的我們公司主播的工資很高,目前主播想單獨成立個體戶,員工跟老板的a公司簽訂直播銷貨的合同,跟老板的b公司簽勞動合同,社保放在b公司,用個體戶跟老板的a公司簽直播銷售合同嗎?或者員工跟老板的共同經(jīng)營者名下的公司簽銷售合同,但共同經(jīng)營的注冊地址跟老板的注冊地址是同一個區(qū)域,或者主播有什么更高的可以節(jié)約個稅的方法嗎?除了之前找的京靈平臺
申報殘保金人數(shù)是11.4是不是可以取整11人,四舍五入
會計工作風險大???
嗯對,會計的話風險高