您好,要看這個(gè)軟件有沒導(dǎo)入這個(gè)功能,錄入憑證界面,方便截圖分享一下么
老師您 好,請問下,員工買些日常用品,什么憑證都沒有,微信轉(zhuǎn)賬記錄也不全,業(yè)務(wù)都是真實(shí)發(fā)生了的,比如臨時(shí)買水、請客戶吃飯、加油這類,當(dāng)時(shí)沒找別人要收據(jù)或是發(fā)票, 要怎么報(bào)銷
19:46<問答詳情好,我想請問一下,就是報(bào)銷的員工提供給我的微信支付憑證上面的客戶名城跟他的發(fā)票有一點(diǎn)不一致怎么辦?不過的確是微信支付上的銷售方給的娜娜呢52023-05-0519:38發(fā)布37次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,支付的是一個(gè)整數(shù)的話,你做庫存現(xiàn)金吧別讓他出現(xiàn)這個(gè)微信支付的2023-05-0519:39你好,但是我們是民間非營利組織,也沒有庫存現(xiàn)金,支付的不是個(gè)整數(shù)也,這個(gè)怎么辦呢?是給了一些定額發(fā)票,微信支付的客戶名稱跟客戶給的定額發(fā)票上面的章不一樣有點(diǎn)出入?娜娜呢52023-05-0519:42發(fā)布56次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,那你別用這個(gè)微信支付的做原始憑證正常讓他寫一個(gè)報(bào)銷單,實(shí)際有業(yè)務(wù)的拿著這個(gè)發(fā)票直接報(bào)銷給個(gè)人。2023-05-0519:43齊紅(答疑老師)如果你有微信支付的證明,這種有風(fēng)險(xiǎn)!一看就是虛開發(fā)票。追問那老師,比如哈他所微信支付的金額12.5,他定額發(fā)票是整數(shù)15元,那報(bào)銷單可以寫12.5嗎?后面跟著這些發(fā)票?是否有風(fēng)險(xiǎn)呢?
我想請問一下,就是報(bào)銷的員工提供給我的微信支付憑證上面的客戶名城跟他的發(fā)票有一點(diǎn)不一致怎么辦?不過的確是微信支付上的銷售方給的娜娜呢52023-05-0519:38發(fā)布37次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,支付的是一個(gè)整數(shù)的話,你做庫存現(xiàn)金吧別讓他出現(xiàn)這個(gè)微信支付的2023-05-0519:39你好,但是我們是民間非營利組織,也沒有庫存現(xiàn)金,支付的不是個(gè)整數(shù)也,這個(gè)怎么辦呢?是給了一些定額發(fā)票,微信支付的客戶名稱跟客戶給的定額發(fā)票上面的章不一樣有點(diǎn)出入?娜娜呢52023-05-0519:42發(fā)布56次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,那你別用這個(gè)微信支付的做原始憑證正常讓他寫一個(gè)報(bào)銷單,實(shí)際有業(yè)務(wù)的拿著這個(gè)發(fā)票直接報(bào)銷給個(gè)人。2023-05-0519:43齊紅(答疑老師)如果你有微信支付的證明,這種有風(fēng)險(xiǎn)!一看就是虛開發(fā)票。問追問那比如報(bào)銷單金額12.5,定額發(fā)票15元,這種可以嗎?是否有風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師您好,我有三個(gè)問題請教: 1、如果支付寶收支公司業(yè)務(wù)流水,記賬的時(shí)候需要每張賬單的回單,還是就交易流水作為記賬憑證呢? 2、沒有開發(fā)票的自然人銷售貨物怎么做賬呢?原始憑據(jù)是什么呢? 3、一般納稅人專票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,是必須對應(yīng)銷售或許的進(jìn)項(xiàng),還是是公司除開非員工福利以外的專票都可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣呢?
甲公司相關(guān)內(nèi)部控制和A注冊會計(jì)師實(shí)施的控制測試摘錄如下。假定不考慮其他條件,指出A注冊會計(jì)師的處理是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),提出改進(jìn)意見。(1)控制活動:采購人員將新增供應(yīng)商信息表遞交至采購部高級經(jīng)理處,審批通過后由系統(tǒng)管理員錄入供應(yīng)商主文檔??刂茰y試:A注冊會計(jì)師抽取了本期若干新增供應(yīng)商信息表,檢查是否經(jīng)過采購部高級經(jīng)理審批。(2)控制活動:驗(yàn)收人員在收到商品時(shí)在系統(tǒng)中填寫入庫通知單,計(jì)算機(jī)將入庫通知單與訂購單進(jìn)行比對,對不符事項(xiàng)形成例外報(bào)告,并進(jìn)行后續(xù)處理??刂茰y試:A注冊會計(jì)師詢問驗(yàn)收人員,以獲取本期系統(tǒng)是否生成例外報(bào)告的證據(jù)。(3)控制活動:財(cái)務(wù)人員將原材料訂購單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫單核對一致后,編制記賬憑證(附上述單據(jù))并簽字確認(rèn)??刂茰y試:A注冊會計(jì)師抽取了本期若干記賬憑證及附件,檢查是否經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字。(4)控制活動:財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批金額超過50萬元的付款申請單,并在系統(tǒng)中進(jìn)行電子簽署??刂茰y試:A注冊會計(jì)師從系統(tǒng)中導(dǎo)出本期已經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批的付款申請單,抽取樣本進(jìn)行檢查。老師如何做
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎