你好,剩下的正常入賬,只是不能稅前扣除
老師,確認(rèn)應(yīng)收賬款一共189600,其中157200已開發(fā)票,剩余沒有給對方開發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理了
發(fā)票開了30萬,對公付了195000元,剩余105000元不再付款了,開發(fā)票的公司注銷了,這種怎么處理呢
你好老師 對方公司開給我公司105萬的發(fā)票,我們只付了50萬出去,剩余的55萬一直掛著沒有從對公戶付,對方的公司已經(jīng)注銷了,這個(gè)賬怎么處理,但是這比卡老板已經(jīng)以個(gè)人名義支付給對方法人了。
已付款給個(gè)體戶30萬,對方開票了84500,剩余21550元未開發(fā)票,對方公司已注銷了,怎么做賬務(wù)處理呢?
應(yīng)付賬款錢已經(jīng)給對方了,但是對方公司注銷了,發(fā)票也沒有給我們開,這種情況怎么處理呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,怎么平賬呢?
是應(yīng)付賬款 借方余額215500
借庫存商品300000(其中部分沒有發(fā)票) 貸銀行存款
這是沒有發(fā)票的,不能稅前扣除
沒開發(fā)票怎么做庫存入庫呢?
沒有發(fā)票也可以入庫存,只是沒有發(fā)票的成本不能稅前扣除
我們是銷售公司哦,那后續(xù)怎么弄呢?虛增庫存了
這個(gè)不屬于虛增,你們不是貨都到了嗎?你可以用比如說入庫單,物流的單據(jù)這些證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性
老師,這個(gè)215500就是相當(dāng)于預(yù)付了,人家都沒發(fā)貨注銷了呢
哦哦,沒有發(fā)貨的話預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,然后搜索相關(guān)的證據(jù),然后在稅前扣除
對方給了一個(gè)稅局的注銷單,可以稅前扣除嗎? 老師,是直接,借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款嗎?
對,沒錯(cuò)了,一般憑借這個(gè)就可以稅前扣除