您好,這個(gè)的話是屬于4200
老師,員工沒(méi)有工資,公司全額承擔(dān)社保,社保個(gè)人承擔(dān)的部分申報(bào)個(gè)稅,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里填寫(xiě)員工需要承擔(dān)的社保個(gè)人部分,那實(shí)際上就是0申報(bào)了嗎?謝謝
你好,一個(gè)員工的工資為3500元,社保公司承擔(dān)部分850元,個(gè)人承擔(dān)部分385元,報(bào)稅的時(shí)候按3500元報(bào)稅還是,加社保后的4835元報(bào)稅
老師,好。員工的工資有3000元,個(gè)人承擔(dān)的社保有351.13元,就是個(gè)人承擔(dān)的社保有公司全部承擔(dān)了。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
老師下午好,請(qǐng)教問(wèn)題社保公司全部承擔(dān),全部承擔(dān)算工資部分嗎?比如,公司加個(gè)人社保1200,實(shí)發(fā)工資3000元,申報(bào)個(gè)稅時(shí)是申報(bào)3000還是4200元?
老師下午好,請(qǐng)教問(wèn)題社保公司全部承擔(dān),全部承擔(dān)算工資部分嗎?比如,公司加個(gè)人社保1200,實(shí)發(fā)工資3000元,申報(bào)個(gè)稅時(shí)是申報(bào)3000還是4200元?
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫(xiě)的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒(méi)有蓋完章,發(fā)票可以下開(kāi)給對(duì)方嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),要求具體金額
個(gè)稅申報(bào),收入能填寫(xiě)0嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫(xiě)
老師麻煩問(wèn)下,有個(gè)公司在4月就沒(méi)經(jīng)營(yíng)了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時(shí)候做發(fā)工資,掛錯(cuò)了科目,做成管理費(fèi)用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),報(bào)表能過(guò)稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開(kāi)票金額也是53900,實(shí)際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請(qǐng)問(wèn)全套會(huì)計(jì)流程是?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們股東以個(gè)人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開(kāi)具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開(kāi)票小于30萬(wàn),免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)嗎?
老師我之前全部按著3000申報(bào)個(gè)稅,這怎么辦?
那沒(méi)事,反正不用交稅,以后更改就行
之前社保我全部計(jì)入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸銀行存款,現(xiàn)在我改為借管理費(fèi)用,生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
對(duì)了,這個(gè)是可以的,可以這樣
老師那我現(xiàn)在改的對(duì)嗎?現(xiàn)在多了一筆計(jì)提分錄,然后申報(bào)個(gè)稅按著4200申報(bào)對(duì)吧
老師,公司全部承擔(dān)社保費(fèi)用,是全額加上工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
對(duì)的,這樣處理申報(bào)就可以