你好,是的,是需要交的,也需要填。
企業(yè)信用年報(bào),利潤(rùn)總額就是負(fù)數(shù)也需要填寫嗎??jī)衾麧?rùn)需要填寫負(fù)數(shù)嗎?納稅總額就是就是利潤(rùn)表里面那個(gè)稅金及附加嗎?還是所有稅款的總額,印花稅增值稅個(gè)稅附加費(fèi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人交的增值稅和附加稅要不要體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)近里面
個(gè)體戶需要繳納的稅是 一個(gè)季度申報(bào)一次增值稅及附加,和自然人電子稅務(wù)局的個(gè)稅是嗎?需要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶需要交的是增值稅及附加和經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額“應(yīng)交稅費(fèi)”和利潤(rùn)表本月稅金及附加和所得稅有關(guān)系嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問(wèn)表格是在國(guó)家電子稅務(wù)局中哪里填呢?
你好你現(xiàn)在是要填哪個(gè)表?