同學(xué)好,固定資產(chǎn)清理借方有余額,就從貸方結(jié)轉(zhuǎn)走
分錄為: 一、借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 二、 發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關(guān)科目, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:營業(yè)外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
請問我公司處理空調(diào)和辦公桌,收現(xiàn)金4700我全計分錄如下?:借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 收現(xiàn)金借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 付清理費:借:固定資產(chǎn)清理 貸:現(xiàn)金 計提稅金:借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-銷項 結(jié)轉(zhuǎn)借:資產(chǎn)處置損益,貸:固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)折舊完,如果固定資產(chǎn)處置了,賬務(wù)處理是, 借:固定資產(chǎn)清理(殘值部分), 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 同時, 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。那買了的收入怎么做
17年6月公司買的小貨車59800,折舊34543.6,23年11月有賣了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益, 借:固定資產(chǎn)清理10212.25 貸:資產(chǎn)處置損益 10212.25,資產(chǎn)處置損益在借貸還是貸方,資產(chǎn)處置損益在貸方 固清就有余額了
17年6月公司買的小貨車59800,折舊34086,23年11月有賣了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益,借:資產(chǎn)處置損益 10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25 老師分錄借貸對嗎,為什么資產(chǎn)負(fù)債表中賬面和固資折舊費中的賬面不一樣呢,資產(chǎn)負(fù)債表中賬面多3743.5
請問老師,甲公司,計提的集團內(nèi)部乙公司的借款利息收入,請問是否繳納增值稅?
這個月報4月份個稅 能申報一次性獎金嗎?
老師向您請教一下,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在租房開酒店,現(xiàn)在是籌建期,籌建期間購買的熱水器,衛(wèi)生間的洗手盆,坐便等總金額3-7萬元,但單個價格不超過1000元,請問我用什么分錄,怎么做賬。
購買天然氣需要交印花稅嗎?
請問老師,固定資產(chǎn)清理損失,為啥要填寫A105090,政策依據(jù)是什么
親愛的老師,這個題的第二和第三題我不會,第一次做,沒思路。
公賬轉(zhuǎn)一筆理財100萬出去,如何做會計分錄,后面每個月有收到理財2000進賬又是如何做會計分錄
老師這個題中我畫的這句話,意思不是按照市價來發(fā)放股利嗎?
我花了2000多塊錢買的實操課程,為什么快賬還要交費呢有的功能還不能用?
老師,資本化的費用,不會作為當(dāng)期支出,會慢慢攤銷到以后的時期,但是如果借款是資本化的,那借款的本金最后會慢慢還清,利息是不是按月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)或者其他設(shè)備等等成本里面?那這項固定資產(chǎn)的折舊是按照一開始的原值,還是要加進以后年度的借款利息之后的價值折舊?
哦,3的分錄寫反了
那為什么固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表賬面和資產(chǎn)負(fù)債表中賬面有差額呢
同學(xué),是否是小數(shù)點尾差?
不是 差額3743.5
同學(xué),是否計提了減值
沒有計提減值呀
分錄就是上面的沒有變
資產(chǎn)處置損益在利潤表是記入營業(yè)利潤中非流動資產(chǎn)處置損嗎