借:庫存商品/原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款/銀行存款

老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應付帳款,已付款未收發(fā)票,借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
老師你好,采購原材料,原材料入庫了發(fā)票也到了,就是借:原材料,貸:應付賬款。 原材料到了,發(fā)票沒到,就是借:原材料,貸:應付賬款—暫估;發(fā)票到了就是沖暫估,做應付賬款。 先付款了就是借:應付賬款,貸:銀行存款。 然后入庫了沖掉應付
買材料,借:預付賬款5860,貸,銀行存款5860. 預付賬款第二次買材料,借:庫存商品4880, 貸:預付賬款4880 收到發(fā)票時怎么充老師
老師,下午好,請問一下,買一批貨,入庫了,借:庫存商品,貸,應付賬款,沒收到發(fā)票,那發(fā)票來了,怎么做分錄呢
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
我想問一下待認證進項稅額什么時候用到,那如果沒有收到發(fā)票剛剛那筆賬又是怎么做
同學沒收到發(fā)票,貨到了,暫估入賬
分錄怎么做
借:借:庫存商品/原材料 貸:應付賬款-暫估
同學,如果滿意我的答復,可以給個好評嗎