你好,沖銷這筆款項(xiàng)重新做新的分錄即可,
老師你好是這樣的就是我們現(xiàn)在之前會(huì)計(jì)做的,有兩筆分錄是預(yù)提費(fèi)用,借管理費(fèi)用了,然后貸的是其他應(yīng)付款掛的法人,然后我現(xiàn)在要沖銷這筆費(fèi)用就是我要做借其他應(yīng)付款貸什么呢,因?yàn)檫@筆費(fèi)用是法人要都已經(jīng)付過款的,但是現(xiàn)在銀行帳上是沒有的,就是我要怎么樣才能把預(yù)期的這筆費(fèi)用沖掉,并且是從法人名下沖掉。
老師好,請(qǐng)問一下我們單位去年支付費(fèi)用款項(xiàng),借管理費(fèi)用 貸銀行存款,今年3月收到了費(fèi)用發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理呢?是先沖減去年分錄重新做賬嗎?這樣匯算清繳要不要做特殊處理?
老師 我有個(gè)做賬邏輯不懂,我在代賬公司,做賬先做銀行存款,然后做其他的的,像費(fèi)用發(fā)票 借方我知道管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用等,但是貸方怎么入賬呢,會(huì)不會(huì)和當(dāng)時(shí)做的銀行存款重復(fù)了,比如我貸:其他應(yīng)付款,但是銀行存款付過了,難道我要一筆一筆對(duì)銀行存款有沒有付,
老師: 上月我們員工墊付了費(fèi)用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師?那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢?
老師您好,我這邊前期做了2筆賬,借其他應(yīng)收款-22000 貸銀行存款-22000,當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票入賬,后面又做了筆借管理費(fèi)用-研發(fā)支出-22000 貸預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我要入賬,該怎么做, 借:預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 22000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-640.78 貸:其他應(yīng)收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡,謝謝
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
不需要做納稅調(diào)整嗎,我看別人還做什么調(diào)整之類的
不需要做以前年度損益調(diào)整的嗎
你好,你已經(jīng)計(jì)提了費(fèi)用的,不需要做的呢。
好的,老師,那我就是沖掉之前的費(fèi)用,然后重新做正確的分錄即可是不
你好,是的呢,這樣可以了的呢