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老師你好是這樣的就是我們現(xiàn)在之前會計(jì)做的,有兩筆分錄是預(yù)提費(fèi)用,借管理費(fèi)用了,然后貸的是其他應(yīng)付款掛的法人,然后我現(xiàn)在要沖銷這筆費(fèi)用就是我要做借其他應(yīng)付款貸什么呢,因?yàn)檫@筆費(fèi)用是法人要都已經(jīng)付過款的,但是現(xiàn)在銀行帳上是沒有的,就是我要怎么樣才能把預(yù)期的這筆費(fèi)用沖掉,并且是從法人名下沖掉。

2020-12-14 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-14 18:15

你好 正常情況下,是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但是根據(jù)你的描述,銀行沒有錢,那么只能繼續(xù)掛在賬上了。 一直等到銀行有錢,或者是公司注銷,才可以把這個(gè)賬消掉的

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你好 正常情況下,是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但是根據(jù)你的描述,銀行沒有錢,那么只能繼續(xù)掛在賬上了。 一直等到銀行有錢,或者是公司注銷,才可以把這個(gè)賬消掉的
2020-12-14
1.先將之前的房租分錄反向沖銷:借:其他應(yīng)付款-備用金(金額為原來借方的金額)貸:管理費(fèi)用-房租(金額為原來貸方的金額) 2.然后,重新做一筆貸方對應(yīng)公賬的分錄:借:管理費(fèi)用-房租(正確的金額)貸:銀行存款(正確的金額)
2023-12-05
同學(xué)你好 多沖的補(bǔ)做上就可以
2022-06-20
同學(xué)你好 借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
2021-01-26
同學(xué)你好 你沖為啥沖減貸方工程施工呢
2022-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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