您好 請(qǐng)問實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎
老師 老師 款付出了 貨也拿到了 那這筆賬預(yù)付賬款一直掛在賬上2年了怎樣處理
老師我支付對(duì)方一筆3000元的款,做賬掛了預(yù)付賬款,3年了要不到發(fā)票,應(yīng)該怎么沖回
公司賬上長(zhǎng)期掛的預(yù)付款項(xiàng),已經(jīng)超過3年,當(dāng)時(shí)付了款未收到發(fā)票,相應(yīng)的服務(wù)已經(jīng)得到,只是一直取不到發(fā)票,現(xiàn)在這筆預(yù)付款項(xiàng)怎么處理呢?
老師,我們收到對(duì)方一筆款,掛了預(yù)收賬款,后期對(duì)方不要求開發(fā)票應(yīng)該怎么平賬
老師,賬上有一筆預(yù)付賬款4500元,掛了3年多了,收不到對(duì)方的發(fā)票,怎么平這筆預(yù)付款?
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用時(shí),本年利潤(rùn)在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個(gè)方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個(gè)月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計(jì)入制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存商品金額多,實(shí)際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個(gè)人,直接人工費(fèi)用也少,管理人員6個(gè),是不是可以把房租水電直接計(jì)入管理費(fèi)用,之前的賬想調(diào)整沖減庫(kù)存商品應(yīng)該怎么操作
出口時(shí)將貨源地填錯(cuò),影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對(duì)方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交???他開的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購(gòu)買食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來辦?
老師,發(fā)生了,就是沒有發(fā)票
是購(gòu)進(jìn)的貨物還是接受的服務(wù)
接受的服務(wù)
那可以現(xiàn)在寫分錄 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款 沒有發(fā)票 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
好的,老師如果讓在賬上掛著這筆預(yù)付款會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
早晚要處理的 如果確認(rèn)確實(shí)無法收到發(fā)票 處理了也好的 金額不大 沒什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,能不能用現(xiàn)金平掉,相當(dāng)于把錢退回來了
如果單位有其他現(xiàn)金收入 也可以的
老師,金額小的話可以用現(xiàn)金平掉
金額小的話可以用現(xiàn)金平掉 是的 就是要拿現(xiàn)金做到賬上