轉(zhuǎn)入成本費用就是了
有幾筆款項從公司賬戶支付掛了預(yù)付賬款 后來才發(fā)現(xiàn)其實這些款項的發(fā)票早已經(jīng)開回來了 但是當(dāng)時沒有掛應(yīng)付賬款 直接做從現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在我該如何調(diào)整賬務(wù)?
老師,你好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在賬上掛著幾筆預(yù)收賬款(票未開出去,職稱評審證未審核,服務(wù)未到期)和預(yù)付賬款(款項已付,票為開進來,咨詢服務(wù)還沒有到期),合同上沒有規(guī)定開票時間或者付款方式這些的,請問這個年終結(jié)賬,一直掛在賬上有風(fēng)險沒有
老師,公司以前是核定征收的,收到工程款后扣除稅管費直接轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理。13年預(yù)收30萬,當(dāng)時未開結(jié)算發(fā)票,只扣了管理費3千,余款直接轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理,這些年發(fā)票也一直未開。當(dāng)時收款時借:銀行,貸:其他應(yīng)付款,付款時借:其他應(yīng)收,貸:銀行?,F(xiàn)在賬上掛著其他應(yīng)付、其他應(yīng)收兩個往來,這個要怎樣處理呀?
已經(jīng)付過貨款,但沒有取得發(fā)票,所以一直掛在預(yù)付賬款上,(因數(shù)據(jù)小對方公司一直拖延不開,所以確定已無法要到發(fā)票。這種情況下要怎么賬務(wù)處理?
老師,我們預(yù)付給供應(yīng)商的貨款,沒有收到發(fā)票,也沒有收到貨,長期在賬上掛著這筆預(yù)付賬款,以后也不會收到貨和發(fā)票了,這個賬務(wù)要怎么處理呢?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
那憑證后面需要附上什么附件呢?
取得服務(wù)的單據(jù)就是