您好,前面公司收到是計(jì)入其他應(yīng)付款了吧
請(qǐng)問老師、我們公司從銀行貸款300萬、已預(yù)付貨款的形式支付給了老板的一個(gè)朋友、現(xiàn)在老板的朋友把錢從銀行以現(xiàn)金的方式取出、直接給了老板、剛好公司欠老板的錢、老板就沒把錢存回公司、請(qǐng)問要怎么做才能這筆賬做了嘞?喊老板寫個(gè)收據(jù)嗎?
老師你好,我們是汽車4s店,我司試乘試駕車剛上牌賣給老板朋友了,賣給老板朋友一分錢也沒有收,沒收的原因是這臺(tái)車有貸款,老板朋友每月按時(shí)還貸款,老師這怎么做賬務(wù)處理
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個(gè)月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月開始更正,是什么意思
兩年年報(bào)未報(bào)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)異常需要怎么解除
商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有建筑材料銷售,可以購(gòu)入混凝土,再銷售嗎?還是銷售混凝土需要有建筑資質(zhì)
未分配利潤(rùn)有余額 但是還有工資沒發(fā)放 我怎么通過分錄調(diào)整呢
老師,房開企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒有記賬固定資產(chǎn)也沒有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
收到是做了投資款
那這種你要沖實(shí)收資本了
只是這樣做不太合適,為什么那時(shí)要計(jì)入實(shí)收資本了?
是,借銀行存款 貸 實(shí)收資本老板 然后再借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-朋友嗎
當(dāng)時(shí)老板說是個(gè)人借款的,不是公司借款的,就做了投資款,現(xiàn)在老板沒錢了,要用公司的錢還,
你還是掛往來,算在老板頭上,不能算在公司頭上
借:其他應(yīng)收款-法人
貸:銀行存款
第一筆的借銀行存款是紅字 貸實(shí)收資本也是紅字
不能這樣操作的,實(shí)收資本不能動(dòng)的,所以不建議動(dòng)實(shí)收資本
要怎么調(diào)整,把24萬投資款改成,變成其他應(yīng)付款朋友
是做的內(nèi)賬 ,不是外賬
那就沖實(shí)收資本就可以