你點下面的下載,這里面就有明細(xì)。
老師10月份已溝選的進(jìn)項發(fā)票,我在浙江省電子稅務(wù)局進(jìn)去可以查嗎,進(jìn)去后我只能用在發(fā)票查詢里查到進(jìn)項發(fā)票而查不到已勾選的?是要在什么地方查?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)在申報退稅,我有一張進(jìn)項發(fā)票查詢到還未退稅的,但是生成進(jìn)貨明細(xì),勾選的發(fā)票查詢不到,應(yīng)該怎么處理呢?
老師,您好,我現(xiàn)在做賬我想查詢上個月我勾選的進(jìn)項發(fā)票明細(xì),在哪里可以看到這個明細(xì)表呢?
老師,我想查詢歷史的進(jìn)項勾選明細(xì),但是稅務(wù)局只看到匯總,明細(xì)怎么查?
新版稅務(wù)局“稅務(wù)數(shù)字平臺”里怎么查詢打印上個月的勾選抵扣的進(jìn)項發(fā)票匯總表,不是每一筆抵扣的明細(xì),想打印出來和抵扣聯(lián)裝訂在一起方便查閱,不知道的就不要回復(fù)了,謝謝!
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時以為是租金,錯誤記賬:借:銷售費用-車輛租賃費8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯賬,經(jīng)核實,此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會計準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤為負(fù)80萬,虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤分配 - 未分配利潤 6300
老師 假如是公司的第二個月 工商登記費為啥還計入開辦費 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個月繳納增值稅其實不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時再測算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報8000元,扣除各種社保費用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。