你好,同學(xué) 年終獎(jiǎng)是一年一次的 可以單獨(dú)計(jì)稅,可以合并工資 所得稅,稅金及附加一般是要計(jì)提的 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 按照增值稅實(shí)際交納的乘以比例
我們公司是乙方,甲方口頭說承擔(dān)增值稅、稅金及附、個(gè)人所得稅,然稅金與工程款合計(jì)金額轉(zhuǎn)入我們公司對公賬戶備注只有勞務(wù)款,我們按含增值稅款開票工程款,對出差額就是稅金及附加個(gè)人所得稅的錢,請問會計(jì)分錄怎么寫,怎么才能體現(xiàn)稅金是對方承擔(dān)的,我們需要計(jì)提稅金附加嗎
老師好 1.請問每月都什么需要計(jì)提呢? 2.增值稅,印花稅,每月需要計(jì)提嗎? 3.印花稅的計(jì)算是根據(jù)合同總金額*萬分之三算的嗎?合同金額也就等于開的發(fā)票金額所以也可以用所開發(fā)票總金額*萬分之三對嗎? 7.工資的會計(jì)分錄具體是什么呢?為什么要用其他應(yīng)收款呢? 8.小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的會計(jì)科目是一樣的嗎?兩種準(zhǔn)則下做賬有什么異同點(diǎn)呢?
請徐阿富老師講解,謝絕其他老師。謝謝。 1.請問每月都什么需要計(jì)提呢? 2.增值稅,印花稅,每月需要計(jì)提嗎? 3.印花稅的計(jì)算是根據(jù)合同總金額*萬分之三算的嗎?合同金額也就等于開的發(fā)票金額所以也可以用所開發(fā)票總金額*萬分之三對嗎? 7.工資的會計(jì)分錄具體是什么呢?為什么要用其他應(yīng)收款呢? 8.小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的會計(jì)科目是一樣的嗎?兩種準(zhǔn)則下做賬有什么異同點(diǎn)呢?
老師,我們是工程勞務(wù)公司,一年預(yù)計(jì)要開1000萬發(fā)票,老板承包過來做的工程,然后我們公司需要發(fā)的工資一年有500萬。都是固定員工。只有有50個(gè)人,這種是報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金?還是報(bào)什么稅?還有涉及到其他的稅嗎?除了增值稅附加稅和企業(yè)所得稅。
老師,公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預(yù)交稅,我剛來公司以前會計(jì)沒做交接,發(fā)現(xiàn)了一些問題,不知道怎么辦,求解:(1)第一個(gè)會計(jì)做的憑證是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 貸:現(xiàn)金 又做了一筆計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 ;后面一個(gè)會計(jì)做的是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交城建稅 ,應(yīng)交增值稅-預(yù)交教育費(fèi)附加,沒做計(jì)提附加稅,現(xiàn)在預(yù)交城建稅科目有借方余額2160.74,預(yù)交教育附加有借方余額1200.33,預(yù)交增值稅有借方余額49856.69,怎么做才是對的呢,預(yù)交增值稅在借方是可以抵扣的嗎?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
那假如年終獎(jiǎng)與工資是單獨(dú)發(fā)放,還能與工資合一起計(jì)算個(gè)稅嗎,增值稅不用計(jì)提嗎?
假如年終獎(jiǎng)與工資是單獨(dú)發(fā)放, 能與工資合一起計(jì)算個(gè)稅 增值稅不用計(jì)提嗎? 不用額外計(jì)提