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請(qǐng)徐阿富老師講解,謝絕其他老師。謝謝。 1.請(qǐng)問(wèn)每月都什么需要計(jì)提呢? 2.增值稅,印花稅,每月需要計(jì)提嗎? 3.印花稅的計(jì)算是根據(jù)合同總金額*萬(wàn)分之三算的嗎?合同金額也就等于開(kāi)的發(fā)票金額所以也可以用所開(kāi)發(fā)票總金額*萬(wàn)分之三對(duì)嗎? 7.工資的會(huì)計(jì)分錄具體是什么呢?為什么要用其他應(yīng)收款呢? 8.小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目是一樣的嗎??jī)煞N準(zhǔn)則下做賬有什么異同點(diǎn)呢?

2021-09-10 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-10 10:08

1,2.每月都要計(jì)提。3 購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅萬(wàn)分之三沒(méi)錯(cuò), 4,現(xiàn)實(shí)中都是按照銷(xiāo)售收入來(lái)計(jì)算購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅的,5.關(guān)于工資分錄看我發(fā)的截圖 因?yàn)橛袀€(gè)人承擔(dān)的社保要向職工收回,發(fā)工資時(shí)有其他應(yīng)收款,而計(jì)提時(shí)不用計(jì)提個(gè)人承擔(dān)部分, 8,科目大部分一樣,但小部分有差異的。這個(gè)區(qū)別就是科目不一樣。

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齊紅老師 解答 2021-09-10 10:08

關(guān)于職工薪酬開(kāi)截圖

關(guān)于職工薪酬開(kāi)截圖
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快賬用戶8298 追問(wèn) 2021-09-10 10:19

1.增值稅不用計(jì)提吧,平時(shí)做賬的時(shí)候不是已經(jīng)做了嗎 2.每月都要計(jì)提什么呢 3.印花稅能舉一個(gè)例子嗎老師? 4.關(guān)于截圖:個(gè)稅應(yīng)該是2月申報(bào)才對(duì)吧,因?yàn)?月的工資2月發(fā)放,2月初繳納個(gè)稅的,不是3月才對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2021-09-10 10:39

你好,1增值稅昨天已經(jīng)說(shuō)了,不存在計(jì)提一說(shuō),2計(jì)提折舊、工資、附加稅等,凡是這個(gè)月應(yīng)該承擔(dān)的支出都要計(jì)提。3,本月銷(xiāo)售收入50萬(wàn)元,500000*萬(wàn)分之三=150元? ?4,如8月份發(fā)放的工資在9月初申報(bào)。? ? 另外,學(xué)堂里都有課件的,你們要去聽(tīng)課啊,這么好的資源不學(xué),可惜的。學(xué)堂里很多課件老師講得很好的

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快賬用戶8298 追問(wèn) 2021-09-10 10:42

嗯嗯 但是我們企業(yè)都是本月計(jì)提工資,次月發(fā)放工資和繳納個(gè)稅的

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齊紅老師 解答 2021-09-10 10:42

還有,我們是按照答題量考核的,原則上一個(gè)問(wèn)題一答,你們也有提示的,

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快賬用戶8298 追問(wèn) 2021-09-10 10:43

老師,您說(shuō)凡是這個(gè)月應(yīng)該承擔(dān)的支出都要計(jì)提,感覺(jué)這句話很對(duì),但是固定資產(chǎn)折舊為啥要計(jì)提呢 有點(diǎn)不太明白

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齊紅老師 解答 2021-09-10 10:43

計(jì)提是計(jì)提,個(gè)稅按照實(shí)際發(fā)放月份申報(bào),和計(jì)提沒(méi)有關(guān)系

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齊紅老師 解答 2021-09-10 10:44

因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)的折舊是這個(gè)月應(yīng)該承擔(dān)的啊

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快賬用戶8298 追問(wèn) 2021-09-10 10:46

那本月:計(jì)提:借固定資產(chǎn),貸累計(jì)折舊 次月作賬:是啥分錄

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快賬用戶8298 追問(wèn) 2021-09-10 10:47

次月做賬,借累計(jì)折舊,貸,銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-10 10:57

計(jì)提折舊借管理費(fèi)用? ?貸累計(jì)折舊,次月不用其他做賬,每月都這樣計(jì)提折舊就行

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快賬用戶8298 追問(wèn) 2021-09-10 11:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:01

?不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝

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快賬用戶8298 追問(wèn) 2021-09-10 11:02

好的老師

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:15

嗯嗯,謝謝,祝你工作順利。

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1,2.每月都要計(jì)提。3 購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅萬(wàn)分之三沒(méi)錯(cuò), 4,現(xiàn)實(shí)中都是按照銷(xiāo)售收入來(lái)計(jì)算購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅的,5.關(guān)于工資分錄看我發(fā)的截圖 因?yàn)橛袀€(gè)人承擔(dān)的社保要向職工收回,發(fā)工資時(shí)有其他應(yīng)收款,而計(jì)提時(shí)不用計(jì)提個(gè)人承擔(dān)部分, 8,科目大部分一樣,但小部分有差異的。這個(gè)區(qū)別就是科目不一樣。
2021-09-10
同學(xué),你好,增值稅需要計(jì)提,印花交的時(shí)候直接交就行,不進(jìn)行計(jì)提。 印花是萬(wàn)分之三, 工資的分錄: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用—工資, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保, 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅, 繳個(gè)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅, 貸:銀行存款, 社保計(jì)提: 借:管理費(fèi)用—社保單位, 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—社保單位, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保, 貸:銀行存款,
2021-09-10
您好 小規(guī)模納稅人不用銷(xiāo)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額這個(gè)三級(jí)科目 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目就可以了 月末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 印花稅在電子稅務(wù)局申報(bào)就好了 不需要買(mǎi)印花稅票
2023-08-03
您好 小規(guī)模納稅人不用銷(xiāo)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額這個(gè)三級(jí)科目 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目就可以了 月末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 繳納的時(shí)候 直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金 貸 銀行存款 印花稅在電子稅務(wù)局申報(bào)就好了 不需要買(mǎi)印花稅票
2023-08-03
1,可以這樣處理 2,框架協(xié)議可以按5元貼花,后面實(shí)際金額確定了再補(bǔ)繳納
2021-02-23
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