你好 ;? ? 1.? 你去看看 繳納的金額是不是對的 ? 然后判斷是否 需要結轉下? ? ; 針對附加稅是否考慮計提處理??
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
繳納的金額對,但利潤表上沒有體現出來稅金及附加,預交的附加稅該不該計提呢?
?你好 ;? 因為你沒有計提稅金及附加? ?你就把這部分給計提了。??
意思是應該按照第一個會計那樣做對吧?主要我以前沒做過建安這種預交的?
?你好; 是的。先去計提了。? 因為我讓你確定是否計提了稅金及附加; 你說確定了 。 那么你就補計提即可??
老師,還有個問題就是:公司做收入,第一個會計做的借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 沒有計提城建稅, 第二個會計做的有計提:借:城建稅 貸:應交稅金-應交城建稅,下個月又調回來,借:應交城建稅 貸:城建稅,公司進項大于銷項不用交稅的情況,這種情況到底該不該計提城建稅和教育附加呢?
?你好 ;? ? ?如果你不確定你是否繳納增值稅? 。 那么你? 預繳的? 附加稅先 去 繳納做繳納分錄 處理 ;? ? ?; 然后在 確定增值稅的情況在考慮計提附加稅 。??
老師,公司有留抵的稅額,銷項減進項后不用交稅的情況下計提附加稅嗎
?你好 ;? 是的。 如果不繳納增值稅就先不計提? ;就先把預繳的 附加稅? 做繳納分錄 以后抵減??
好的謝謝老師
不客氣的。幫到你就好 ; 滿意請給予評價??