你好,你只要第四季度和匯算清繳的時(shí)候,按照正確的申報(bào)就行了
請問老師,小規(guī)模公司,老板不會(huì)做帳,一到三季度,企業(yè)所得稅,他只是填寫了季度收入數(shù),成本隨便估寫了一個(gè),每季度都交點(diǎn)所得稅,現(xiàn)在把之前的成本費(fèi)用票都拿給我了,要我第四季度把之前的賬都做了,可之前的收入,成本,利潤和我做的肯定不一樣,這樣的企業(yè)我能接受嗎?我該怎么做賬?
老師,我們這個(gè)賬是從代賬公司拿回來的,現(xiàn)在看到去年只申報(bào)了四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)正常嗎?前面三個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都是0,沒有數(shù)據(jù)
現(xiàn)在我就遇到一個(gè)問題,我以前公司之前都是代理記賬報(bào)的稅,這個(gè)月要報(bào)4-6月的季報(bào),我昨天進(jìn)入系統(tǒng)后把增值稅和企業(yè)所得稅沒改上個(gè)季度數(shù)據(jù)我就申報(bào)了?,F(xiàn)在報(bào)表報(bào)送那里申報(bào)不了,要怎么解決呀
老師,我們店是個(gè)體戶,之前賬放在代賬公司做的,這個(gè)月拿回來做了,代賬公司每個(gè)季度沒有做賬,只是隨便填了點(diǎn)數(shù)據(jù)上報(bào),那我現(xiàn)在把賬做進(jìn)去后對不上他之前申報(bào)的數(shù)據(jù),我需要更正之前三個(gè)季度的申報(bào)表嗎?還是只要把第四季度對上申報(bào)就可以了
老師,我們剛從代賬接回來的賬,以前的往來有幾千萬都沒有記錄,其他的銀行存款也對不上,我們就重新建的賬錄入的期初數(shù)據(jù),那稅局那邊申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的話,因?yàn)槲覀兪巧陥?bào)的第四季度,期初數(shù)據(jù)和前3季就有差異,前3個(gè)季度需要去更正財(cái)務(wù)報(bào)表么?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?