同學(xué)你好 可以重新申報(bào)
老師,小規(guī)模報(bào)收入報(bào)超了,與稅務(wù)局溝通后在大廳辦理把1季度的收入給降了下來,現(xiàn)在報(bào)3季度增值稅時(shí)本年累計(jì)這個(gè)數(shù)還是顯示沒降以前的,這個(gè)怎么辦呢?她直接改的1季度的增值稅申報(bào)表老師,二季度也要改,改哪里呀?本年累計(jì)那里嗎?
老師,請(qǐng)問一下,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在更正申報(bào),那4季度的是不是也要更正申報(bào),因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了,我直接在匯算時(shí),把收入的差額調(diào)增加,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)???
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,在申報(bào)2022年第四季度時(shí),發(fā)現(xiàn)收入少報(bào)了40多萬,我在減免明細(xì)表里找了,沒有減免增值稅這個(gè)政策了,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的年度累計(jì)收入與財(cái)報(bào)年收入不一致,怎么處理呢?
我問一下,這個(gè)我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報(bào)那里計(jì)入收入金額了,可是我做賬是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,不是計(jì)入營業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開票的收入需要填進(jìn)去營業(yè)收入嗎?如果填進(jìn)去交這個(gè)所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
老師好,請(qǐng)問出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
請(qǐng)問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月
請(qǐng)問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請(qǐng)問下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?
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但如果補(bǔ)四季度里那我就超30萬了呢
我應(yīng)該怎么處理呢
這個(gè)當(dāng)然要交稅的哦