借其他貨幣資金,借銷售費用負2600, 借銷售費用,貸其他貨幣資金2600
老師,您好,請問下原來微信平臺或抖音平臺扣的手續(xù)費,當時做的分錄是借:銷售費用-平臺服務費,貸:其他貨幣資金-抖音平臺,跨月拿到手續(xù)費發(fā)票后這筆分錄怎么做呢?
老師,您好,請問下原來微信平臺或抖音平臺扣的手續(xù)費,當時做的分錄是借:銷售費用-平臺服務費,貸:其他貨幣資金-抖音平臺,跨月拿到手續(xù)費發(fā)票后這筆分錄怎么做呢?
老師,您好,請問下原來微信平臺或抖音平臺扣的手續(xù)費,當時做的分錄是借:銷售費用-平臺服務費,貸:其他貨幣資金-抖音平臺,跨月拿到手續(xù)費發(fā)票后這筆分錄怎么做呢?還是說可以直接把發(fā)票放在憑證后面,但發(fā)票金額其實也對應不到呢
老師,您好,請問抖音平臺服務費當月入賬分錄如下, 借:銷售費用,貸:其他貨幣資金-抖店, 后續(xù)跨月拿到手續(xù)費需要做分錄嗎?
老師,您好,請問抖音店鋪里的手續(xù)費,我們在做賬的時候怎么記分錄比較好,因為后面拿到的手續(xù)費發(fā)票不是按月開的,金額不好對應,比如8月整個抖店的平臺手續(xù)費是2000元,當時做賬是,借:銷售費用-平臺服務費,貸:其他貨幣資金賬戶-抖店,等9月拿到的手續(xù)費發(fā)票金額是1500元,拿到發(fā)票我們怎么做賬呢?
老師,3月份補了去年的收入,當時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調整還是在主表上把營業(yè)收入調整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務局監(jiān)控到了我們應該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負是多少。
老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務局下載APP是江蘇稅務嗎
老師掛幾個公司的應付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
要做兩筆分錄嗎?
是的,對的,需要做兩筆的。
紅沖之前沒有發(fā)票的,在做發(fā)票的。
老師,您發(fā)的這兩筆沒有看懂,就是我后拿到手續(xù)費的發(fā)票不知道如何做賬。
你好,借其他貨幣資金,借銷售費用負數(shù),這個看不懂嗎?這個是紅沖你之前沒有發(fā)票的銷售費用呀。
第二個就是做發(fā)票的。
具體的哪里還看不懂。
但是這樣不是會跟店鋪的扣手續(xù)費金額對不上么?我剛只是比喻哈,實際我們每個月都有對應的手續(xù)費,但發(fā)票開不出這么多過來
就是對比不上,但是最后他全部給你開完了發(fā)票就能一致。
老師幫忙看下哦,我原來做的現(xiàn)在是平的,還沒把發(fā)票入賬進去
紅沖沒有發(fā)票的,然后再做發(fā)票的就可以的,因為你這個是相當于是之前暫估了沒有發(fā)票
在我發(fā)的這個截圖上的金額去做對嗎,12347.28-6056.92=6290.36,借其他貨幣資金6290.36,借銷售費用負數(shù)6290.36,然后這份發(fā)票金額是6056.92,借銷售費用6056.92,貸其他貨幣資金6056.92
對的,對的,是這么做的。