借其他貨幣資金,借銷售費用負(fù)數(shù) 借銷售費用,貸其他貨幣資金。
微信收款的時候,比如訂單100元,手續(xù)費5元,做賬 借:其他貨幣資金 - 微信 95 財務(wù)費用 - 手續(xù)費 5 貸:預(yù)收賬款 100 做這分錄的時,手續(xù)費發(fā)票還沒到,到了次月手續(xù)費發(fā)票到了,假設(shè)其中5元手續(xù)費開的是專票,未稅金額是4.7元,稅額是0.3元,那次月怎么做賬?整個分錄沖銷還是直接只沖銷財務(wù)費用部分: 借:財務(wù)費用 -5 貸:財務(wù)費用 4.7 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額0.3
老師,您好,請問下原來微信平臺或抖音平臺扣的手續(xù)費,當(dāng)時做的分錄是借:銷售費用-平臺服務(wù)費,貸:其他貨幣資金-抖音平臺,跨月拿到手續(xù)費發(fā)票后這筆分錄怎么做呢?
老師,您好,請問下原來微信平臺或抖音平臺扣的手續(xù)費,當(dāng)時做的分錄是借:銷售費用-平臺服務(wù)費,貸:其他貨幣資金-抖音平臺,跨月拿到手續(xù)費發(fā)票后這筆分錄怎么做呢?
老師,您好,請問下原來微信平臺或抖音平臺扣的手續(xù)費,當(dāng)時做的分錄是借:銷售費用-平臺服務(wù)費,貸:其他貨幣資金-抖音平臺,跨月拿到手續(xù)費發(fā)票后這筆分錄怎么做呢?還是說可以直接把發(fā)票放在憑證后面,但發(fā)票金額其實也對應(yīng)不到呢
老師你好,請問一下比如8月份POS機轉(zhuǎn)銀行的手續(xù)費當(dāng)月是50元,借:財務(wù)費用-手續(xù)費 50,貸:銀行存款 50;9月份收到的發(fā)票金額卻是45元,然后我這個怎么做賬?(金額不一致對方給出的解釋是最后一天款可能是次月收到,但是我對了幾個月都還是不一致)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費)會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
不用貨幣資金,你用其他應(yīng)收款,或者其他應(yīng)付款也可以。
但確實是在其他貨幣資金賬號上出的,不然不好對應(yīng)吧?如果拿到發(fā)票,是做銷售費用的負(fù)數(shù)對嗎?借:其他貨幣資金,借:銷售費用(負(fù)數(shù))??
你好,拿到發(fā)票的時候,你其他貨幣資金沒有流水,你用一個往來科目代替也可以啊。