久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

年末進項余額12934,銷項余額11066,轉出未交增值稅科目余額1617,需要做哪些結轉?怎么寫分錄?

2024-01-12 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-12 09:46

借應交稅費應交增值稅銷項11066 應交稅費,應交增值稅轉出,未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項12934。

頭像
快賬用戶8912 追問 2024-01-12 09:51

這樣記是還要交稅嗎?能寫簡單的分錄給我嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-12 09:52

你好,這個不需要交稅的,轉出未交增值稅,在借方有余額表示留抵押。

頭像
快賬用戶8912 追問 2024-01-12 09:56

分步是不是這樣寫 結進項 借轉出未交,貸進項 結銷項 借銷項,貸轉出未交 做最后 借未交,貸轉出未交 我這樣寫對嗎?如果不對,可否糾正下,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-12 09:57

你好,可以的,可以這么做的,你這樣的話留底就在未交增值稅里面,我上面的留底是在轉出未交增值稅,可以做這一步,也可以不做,建議是不要做。

頭像
快賬用戶8912 追問 2024-01-12 09:59

做前面兩步就可以了?轉出未交科目余額是正數(shù)表示留底?次年直接結轉這個數(shù)?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-12 10:00

是的,對的,是這么做的。

頭像
快賬用戶8912 追問 2024-01-12 10:00

好的,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-12 10:02

不用客氣,工作愉快。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借應交稅費應交增值稅銷項11066 應交稅費,應交增值稅轉出,未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項12934。
2024-01-12
你好 一般是需要結轉的 我這邊給您找個例子 稍等啊
2023-01-12
同學您好,應交增值稅 = 銷項余額 - 進項余額 = 999334.89 - 725626.44 = 273708.45為什么不一樣呢
2024-01-12
?你好? ? ?結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-12
你好,每個月都需要做相應結轉,而不是年末才需要
2022-02-17
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×