你好1. 是的; 一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的;? ?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí),第一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅 第二步:借:應(yīng)交增值稅—增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅, 做完分錄以后進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,未交增值稅借方也還有余額,怎樣規(guī)范的做才能把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅借方余額
期末應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅)的貸方嗎?
月末增值稅的會(huì)計(jì)處理,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅如果有貸方余額,需要分別把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)/(進(jìn)項(xiàng)稅額)分別結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借貸方么?
年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?現(xiàn)在科目余額,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方余額769700.1 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅借方余額 -571292.93,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么寫
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄啊?我這里顯示:進(jìn)項(xiàng)余額借方,銷項(xiàng)余額貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購(gòu)記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
你看一下我的數(shù)字,為什么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交增值稅是負(fù)的呢
為什么不平呀,
你好;未交做賬先不管 ;先把 另外 3個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了再說(shuō)? ?
把哪三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
你好;? ?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 以及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 我都給你 列了分錄。 你把金額帶進(jìn)去轉(zhuǎn)? ?
哦哦,好的
先結(jié)轉(zhuǎn); 給我說(shuō)下? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)的余額 ; 我們?cè)谌タ丛趺窗盐唇辉鲋刀惽謇砹? ?
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)余額0,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額0,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額225628.84 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅貸方余額 負(fù)的233057.78元 我沒有開設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)科目
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額負(fù)的7865.54元
你好;貸方負(fù)數(shù) ; 你之前是不是有留底進(jìn)項(xiàng)稅的??
嗯嗯,有留抵的,留抵7055.22元,但是這個(gè)余額是7865.54元,多出來(lái)的這個(gè)810.32元,不知道哪里做錯(cuò)了
你好; 那就是? 會(huì)借方余額 ; 對(duì)的; 你核對(duì)下金額 是不是對(duì)就行了? ?
嗯嗯,好的
好的 ;希望能幫到你? ?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好??