你好,同學(xué) 要繳納印花稅,按照銷售收入繳納
老師您好,一個(gè)工程90萬(wàn),需要30萬(wàn)人工成本費(fèi),材料費(fèi)15萬(wàn),甲方要求9個(gè)點(diǎn)的稅,掛靠公司要4個(gè)點(diǎn),付款方式為電子承兌,還有就是活干完驗(yàn)收后付70%,剩下的20%和10%質(zhì)保金要等集團(tuán)公司審計(jì)才付款,這活我能干嗎?
老師,我們公司計(jì)劃12月底拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并且將 集團(tuán)之前幫忙采購(gòu)的 固定資產(chǎn) 從集團(tuán)處買過來 入賬,一些之前集團(tuán)支付的費(fèi)用 也要付給集團(tuán),將 一些還沒有發(fā)生的費(fèi)用 預(yù)提。但是集團(tuán)不一定 月底馬上給我們開票,開票要等到1月份(兩家公司都在上海的話,開票是不是一定要 購(gòu)買方 稅務(wù)登記完成才能開票? 只是拿到工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照還不行?只拿到工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)信息還不完整,并且基本戶也沒有開好,暫時(shí)不能給我們 開票?)。 這種情況下,雖然12月底入了固定資產(chǎn) 和 費(fèi)用 并且預(yù)提了一部分費(fèi)用,因?yàn)槎悇?wù)登記沒有完成,也沒有收到發(fā)票,那么1月份需要做 納稅申報(bào) 嗎?
老師好!公司前法人在任職期間與某個(gè)集團(tuán)公司不知是口頭協(xié)議呢還是簽訂合同(注:合同沒看見),將房地產(chǎn)工程承接給集團(tuán)公司修建??墒枪こ滩]修建起,公司前法人與集團(tuán)公司2021年5月解約,集團(tuán)公司下的負(fù)責(zé)承包工程的負(fù)責(zé)人欠下工人工資及工程款,現(xiàn)由公司來墊付。前法人2022年1月29日在我市xx區(qū)建設(shè)工程有限公司撥款500萬(wàn)元,其實(shí)xx區(qū)建設(shè)工程有限公司只支付了400萬(wàn)元,全都用來付集團(tuán)公司的工程款(注:工程款或工人工資都是別家公司打借條,轉(zhuǎn)入其公戶。只在借條空白處注明:某某公司(我公司)代某某集團(tuán)公司某某墊付工程款或工資),請(qǐng)問一下老師這種情況下我應(yīng)該如何來完善手續(xù)?怎么完善??
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬(wàn)元)。 開票內(nèi)容是:施工費(fèi) ,請(qǐng)問這樣合理么?
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬(wàn)元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬(wàn)元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對(duì)于物業(yè)公司來說是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時(shí)候就給對(duì)方付了,(感覺記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
沒有簽合同也要交嗎?
是的。按照實(shí)際銷售金額