你好,可以選擇這個(gè)的,第一列填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額,第三列也是填寫(xiě)銷(xiāo)售額。
老師您好!我小規(guī)模納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)候沒(méi)有出現(xiàn)相應(yīng)的減免性質(zhì)及代碼名稱(chēng),出現(xiàn)的都是不對(duì)應(yīng)的,該怎么處理呢?
當(dāng)月我有繳納稅控盤(pán)免費(fèi)280元,我在附表四,已經(jīng)填寫(xiě)本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣額280.請(qǐng)問(wèn)我填減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),是在減稅性質(zhì)代碼增加 還是在免稅性質(zhì)代碼增加, 增加那里有很多選擇,那我選擇哪個(gè)呢?
出售肉牛,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填?免稅性質(zhì)及代碼及名稱(chēng)應(yīng)該選哪個(gè)?本期發(fā)生額是填本期收入嗎
老師,申報(bào)增值稅表時(shí),有一個(gè)顯示票表比對(duì)未通過(guò):當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減免性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為‘3減1’項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。這是什么意思???
老師,我這邊去年第二季度,增值稅普票電子普票免稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)候忘記在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中把免稅填上去,我這邊更正申報(bào),在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)里面選擇對(duì)應(yīng)的免稅代碼,然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去,例如我們不含稅銷(xiāo)售額是617183,增值稅18515.49,是不是在這個(gè)免稅明細(xì)表中填寫(xiě)18515.49。如果是的話,免稅性質(zhì)代碼應(yīng)該選什么,老師
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶(hù)產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫(huà)釘子戶(hù),為什么不是50
第一列期初余額沒(méi)有 只有本期發(fā)生額,我填到第一列的話期末就有余額了,減免完期末應(yīng)該沒(méi)余額吧?我是不是應(yīng)該按第二個(gè)圖片填,填到本期發(fā)生額里
你這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)售額嗎
我現(xiàn)在按季度報(bào) 報(bào)的是7-9月的
第一次有收入 之前都是0申報(bào)的
沒(méi)有銷(xiāo)售額的不需要填寫(xiě)這個(gè)減免表。
本季度有 我不知道應(yīng)該填期初還是本期發(fā)生額
你好 在本期發(fā)生額里面的
好的 謝謝您了
不客氣地,工作愉快。