好,具體的是什么業(yè)務(wù)的減免?
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
公司主要做房屋監(jiān)理、監(jiān)測的
你好,是開的1%的發(fā)票,需要交增值稅的減免還是什么業(yè)務(wù)?
是開的發(fā)票需要交增值稅減免
你好,開的1%的發(fā)票減免了2%,是不是如果是的話選擇6608的那一個。
不是這樣的 小規(guī)模納稅人季度未滿30萬 免稅的
免稅銷售額使用稅率 怎么只有3%和5%選擇呢 我開的是1%的票
免稅額 也是按照3%算的
你好不需要填寫減免性質(zhì)的。
直接填寫,不含稅,銷售額在第十欄就可以。
填了不含稅銷售額第十欄,自動出現(xiàn)納稅額嗎 它顯示的是3%的稅額,但是現(xiàn)在開票還是1%的稅額
忽略這個提示,就可以忽略這個差異就行。
好的 那我不用填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表了嗎
是的,不需要填寫的。
企業(yè)所得稅也是,只填寫營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,這些嗎?
其他附加稅都沒有,就是零,對嗎?
是的,是的,是這么做的。
提示附加稅在后臺批量申報,怎么回事呢?
你好不交增值稅,應(yīng)該是自動零申報。
好的謝謝啊
不用客氣,工作愉快。