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老師我們從A公司采購了一批貨100噸,單價1萬元一噸,稅額13萬,我們支付A公司113萬元,并且收到A公司給我們開具100噸的發(fā)票,但是從A公司運輸?shù)轿覀児就局袚p失了1噸,但是我們也把這100噸入庫了,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬,  貸:銀行存款113萬?,F(xiàn)在我們公司要A公司賠付我們1噸的損失加上5000元賠償金,現(xiàn)在我們公司收入A公司的賠償1噸*1萬元+5000=15000元,但是A公司并未把損失1噸發(fā)票沖紅,我們卻做了100噸入庫,現(xiàn)在該怎么辦呢???收到了100噸入賬了,并且收到了15000元的賠付怎么做分錄呢

2024-01-11 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 15:02

a公司直接賠償錢給你15000嗎?貨物發(fā)票不紅沖沒法處理,聯(lián)系對方紅沖發(fā)票

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快賬用戶6214 追問 2024-01-11 15:50

聯(lián)系對方了,但是單方說不要沖紅,對方公司也不打算沖紅發(fā)票了,15000是A公司支付轉(zhuǎn)錢給我們公司賬戶的,請在收到這15000元的分錄該怎么做,發(fā)票不沖紅我們該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:08

你好; 不紅沖; 那你這個錢沒法去沖貨物的成本的 ;你只能按發(fā)票做賬

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快賬用戶6214 追問 2024-01-11 16:13

但是有人說我們收到對方公司退錢時直接做分錄,把我們實際收到的數(shù)量做分錄沖掉庫存商品就可以了,老師您看是這么做分錄嗎?借:銀行存款15000 貸:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出1300 營業(yè)外收入 3700

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:15

你好; 如果發(fā)票無法紅沖; 你就只能去這樣來做; 對的;

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快賬用戶6214 追問 2024-01-11 16:16

那么這個分錄:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出1300,到了月末要結(jié)轉(zhuǎn)為這個科目為0嗎?還是這個科目:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出1300永遠都掛賬著呢

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:27

對,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去

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快賬用戶6214 追問 2024-01-11 16:30

月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去????這個分錄該怎么做呢???請老師把相關(guān)帶有數(shù)字的分錄寫給我看看科元嗎?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:39

你好,看附件結(jié)轉(zhuǎn)分錄

你好,看附件結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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快賬用戶6214 追問 2024-01-11 16:59

老師您看一下我這么做分錄對嗎?例如銷售稅額200萬,那么按照您給的分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額200萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出1300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額13萬(當時收到發(fā)票做入庫時就是13萬) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000000+1300-130000=1871300元,請問老師這樣子對嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:41

對的,就這樣結(jié)轉(zhuǎn)哈

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快賬用戶6214 追問 2024-01-11 18:24

那么結(jié)轉(zhuǎn)了進項稅額轉(zhuǎn)出后,要做轉(zhuǎn)出進項申報嗎?在增值稅哪個表里做申報填寫在哪一行呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 18:25

你好,需要寫附表2的

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齊紅老師 解答 2024-01-11 18:25

計入其他轉(zhuǎn)出欄次

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a公司直接賠償錢給你15000嗎?貨物發(fā)票不紅沖沒法處理,聯(lián)系對方紅沖發(fā)票
2024-01-11
你好,15000做營業(yè)外收入
2024-01-11
您好,那您可以按銷售對方處理,您確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,1.5萬元銷售1噸商品
2023-12-28
1.當您從A公司采購貨物時: 借:庫存商品 - 500噸貨物 借:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 65萬元 貸:銀行存款 - 565萬元 1.當您發(fā)現(xiàn)貨物損壞并要求A公司賠償時: 借:待處理財產(chǎn)損益 - 待處理流動資產(chǎn)損益 1萬元 貸:庫存商品 - 500噸貨物 1.A公司同意賠償并支付您10500元時: 借:銀行存款 10500元 貸:待處理財產(chǎn)損益 - 待處理流動資產(chǎn)損益 1萬元 貸:營業(yè)外收入 - 其他收入 500元
2023-12-20
您好 9月份分錄您已經(jīng)寫過了啊 10月份紅沖 借:庫存商品? -100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13萬 貸:應(yīng)付賬款 -113 收到退款 借:銀行存款 1.13 貸:應(yīng)付賬款 1.13
2023-11-20
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