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老師我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,A公司給我們開具發(fā)票了,入庫時發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,但是現(xiàn)在就是要沖紅,我們又做了抵扣,現(xiàn)在就是沖紅了,我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請老師寫成相關(guān)分錄一下,謝謝

2023-11-20 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-20 19:21

你們原來購買100噸的發(fā)票,后來紅沖,實際收到貨物只有99噸,那就按99噸先入賬

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快賬用戶6024 追問 2023-11-20 19:25

請老師寫成相關(guān)分錄可以嗎?我現(xiàn)在不知道該怎么做了,麻煩老師您寫成帶有數(shù)字的分錄給我可以嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-11-20 19:30

按實際收到的庫存入賬,沒有收到發(fā)票 借,庫存商品99 貸,應(yīng)付賬款或銀行存款99 收到100噸的發(fā)票 借,庫存商品100 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13 貸,銀行存款113 后面紅沖 借,銀行存款113 貸,庫存商品100 貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出13

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快賬用戶6024 追問 2023-11-20 19:34

那么你沖紅了原來我100噸的分錄后,那么我們銀行付款113萬就不對了啊,現(xiàn)在我們99噸我們只支付111.87萬元,這樣子跟99噸入賬不對啊

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齊紅老師 解答 2023-11-20 19:54

因為對方?jīng)]給你們開票,所以你們先按暫估價入賬,等后面對方按實際的發(fā)票給你們開的時候,你們把暫估的先沖掉,如果你怕金額對不上,可以通過,應(yīng)付賬款來體現(xiàn), 比如實際支付給對方的金額 借,預付賬款 貸,銀行存款 暫估入庫 借,庫存商品 貸,應(yīng)付賬款

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你們原來購買100噸的發(fā)票,后來紅沖,實際收到貨物只有99噸,那就按99噸先入賬
2023-11-20
你好稍等我寫好發(fā)給你
2023-11-20
您好 9月份分錄您已經(jīng)寫過了啊 10月份紅沖 借:庫存商品? -100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13萬 貸:應(yīng)付賬款 -113 收到退款 借:銀行存款 1.13 貸:應(yīng)付賬款 1.13
2023-11-20
你好,15000做營業(yè)外收入
2024-01-11
a公司直接賠償錢給你15000嗎?貨物發(fā)票不紅沖沒法處理,聯(lián)系對方紅沖發(fā)票
2024-01-11
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