1.核對(duì)明細(xì)賬和總賬:確保所有賬目都已完整記錄,且與總賬相符,沒(méi)有遺漏或錯(cuò)誤。 2.清理往來(lái)賬目:檢查應(yīng)收應(yīng)付賬款、預(yù)收預(yù)付賬款等,確保沒(méi)有遺漏或錯(cuò)誤的賬目,并對(duì)其進(jìn)行清理和調(diào)整。 3.計(jì)提和攤銷(xiāo)費(fèi)用:按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,計(jì)提和攤銷(xiāo)費(fèi)用,如折舊、攤銷(xiāo)、預(yù)提等。 4.結(jié)轉(zhuǎn)損益:將收入和費(fèi)用類(lèi)賬戶(hù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)賬戶(hù),計(jì)算出當(dāng)年凈利潤(rùn)或凈虧損。 5.編制財(cái)務(wù)報(bào)表:根據(jù)明細(xì)賬和總賬編制財(cái)務(wù)報(bào)表,如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。 6.調(diào)整稅額:根據(jù)稅法規(guī)定,調(diào)整所得稅等稅額,確保準(zhǔn)確申報(bào)和繳納稅款。 7.核對(duì)銀行對(duì)賬單:核對(duì)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單,確保銀行存款的賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。 8.保存憑證和賬本:將本年度所有的憑證和賬本整理歸檔,確保會(huì)計(jì)資料的完整性和連續(xù)性。 9.檢查內(nèi)部控制:評(píng)估和改進(jìn)內(nèi)部控制制度,以確保財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性和合規(guī)性。 10.預(yù)測(cè)未來(lái)財(cái)務(wù)狀況:根據(jù)本年度財(cái)務(wù)狀況和市場(chǎng)環(huán)境,預(yù)測(cè)未來(lái)財(cái)務(wù)狀況,為決策提供依據(jù)。
老師好,年末結(jié)賬 ,結(jié)轉(zhuǎn)完收入與成本后,產(chǎn)生了本年利潤(rùn)。問(wèn)題1.企業(yè)所得稅應(yīng)該在這之前計(jì)提還是這之后,分錄是不是 借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 問(wèn)題2,本年利潤(rùn)是不是要在結(jié)轉(zhuǎn)成本收入后需要結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn),貸:未分配利潤(rùn)。問(wèn)題3.盈余公積可不可以不計(jì)提,如果計(jì)提需要怎么個(gè)計(jì)提法。年末結(jié)賬沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),辛苦了。
老師您好!請(qǐng)問(wèn)年底結(jié)賬除了計(jì)提所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),提前法定盈余公積以外還要做什么嗎?
老師:您們好! 做了借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)的憑證并結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),問(wèn)一下我們?cè)谧黾{稅申報(bào)時(shí)要如何調(diào)整這筆因遞延所得稅所減少的利潤(rùn)。
老師,12月賬都做完了,損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,4季度有利潤(rùn)需要繳企業(yè)所得稅,計(jì)提的話(huà)是在結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)提該是結(jié)轉(zhuǎn)前就要計(jì)提?
你好,老師,年終了做賬需要注意些什么?要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?哪些稅是必須要申報(bào)的,比如印花稅?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話(huà):加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本