開票日期是一月份的,抵扣不了增值稅的。

老師,問下,收到發(fā)票100萬,里面12月份10萬是當(dāng)月到的材料,其他材料未到,發(fā)票先收到了,1月份往后的原材料直接在這個(gè)開票100萬里面抵減,怎么做賬
12月份發(fā)現(xiàn)一月份有一張專票認(rèn)證做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,原來這張發(fā)票是購買福利的,不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,這個(gè)月怎么處理
12月份收到對方單位開具的1張費(fèi)用發(fā)票,款12月份已付,但是12月份收到的這張普通發(fā)票名字開錯(cuò)了1個(gè)字,應(yīng)該怎么做賬呢?
12月份收到了1張1月份開的采購原材料的發(fā)票,這張發(fā)票能做到12月份里抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師 公司12月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 已經(jīng)抵扣了 1月份發(fā)現(xiàn)開具錯(cuò)誤了 能沖紅重新開具嗎
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


開票日期是一月份的,抵扣不了12月份的增值稅。
只能是收到的12月31號(hào)及之前的發(fā)票才能抵扣12月份的增值稅對吧?
的,對的,是這么做的。
12月份的增值稅的申報(bào)期是到1月15號(hào),但是收到的1月1號(hào)開的發(fā)票都不能抵扣12月份的增值稅對吧
是的,對的,是這個(gè)意思,是這么理解的,是這么做的。